今天是:2025年12月10日
遂宁市审计局
遂宁市审计局开展2022年市级财政预算执行情况审计进点公告

 

根据《中华人民共和国审计法》第条、第四十二条的规定及2023年度统一组织审计项目计划安排,遂宁市审计局派出审计组,202343日起,对市财政局2022年度市级财政预算执行和决算(草案)编制情况进行审计。

审计主要内容是:2022年度市级财政预算执行和决算(草案)编制情况、重点延伸审计预算内基本建设、交通运输、政府债券等专项资金

审计组长:陈梅

   员:何娟  杨依  杨欢  方陶问宇  沈鹏

社会各界对被审计单位的包括但不限于违反财经纪律和政策疑点线索、审计人员违反廉政纪律等情况可以使用下列方式举报:

被审计违规违纪疑点线索举报电话:18982533033

市纪委派驻市国资委纪检监察组举报电话:0825-2320738

市审计局机关纪委廉政举报电话:0825-2315588

市审计局廉政举报邮箱:snsjjj@163.com

  

 

遂宁市委审计委员会办公室       遂宁市审计局

2023329

 

 

审计“四严禁”工作要求


一、严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。

二、严禁违反中央八项规定精神及其实施细则精神。

三、严禁泄露审计工作秘密。

四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

  

 

 

审计“八不准”工作纪律

 

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通信、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息牟取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

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