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遂宁市审计局
遂宁市审计局关于遂宁市城市管理行政执法局2011年度预算执行情况的审计结果公告

遂宁市审计局

关于遂宁市城市管理行政执法局

2011年度预算执行情况的审计结果公告

 

根据《中华人民共和国审计法》的规定,遂宁市审计局对遂宁市城市管理行政执法局(以下简称“市城管局”)2011年度预算执行情况进行了审计,并对审计范围内涉及的重要事项追溯到相关年度。

一、基本情况

市城管局是市政府的职能部门,由财政全额拨款的行政单位,财务关系隶属于市财政局,资产由市国资委统一管理。内设办公室、政策法规科等9个科室和5个执法大队。其主要职责是,研究制定城市管理具体办法和措施并具体实施,协调开展全市各种创建工作,负责对市直城管责任部门和县(区)、三园区及市城区街道、社区城市管理工作的考核、督促、检查、评比、奖惩工作,承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案,受理涉及城市行政处罚的举报投诉,承办市政府交办的其他事项等工作。

二、审计评价意见

审计结果表明:市城管局财政收支清楚,财会核算基本真实地反映了收支状况,财务会计资料基本符合有关财经法规的规定。加强了制度建设,制定了内部控制制度,信息化建设管理规范。在审计仍发现固定资产核算不完整、往来款长期挂账等问题。

三、审计发现的主要问题及整改情况

(一)未按规定进行固定资产账务核算25.80万元。其中:轻型货车3辆价值16.05万元,长安客车3辆价值9.75万元。

(二)单位职工借款长期挂往来账2.35万元。

(三)抽查发现存在超规定限额现金支付1.61万元。

上述问题市执法局已按审计意见整改完毕。

 

 

                                                        遂宁市审计局

 201275

 

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