今天是:2025年12月10日
遂宁市审计局
遂宁市审计局国外贷援款项目资产管理使用情况专项审计调查进点公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定和遂宁市2023年度统一组织审计项目计划安排,遂宁市审计局派出审计组,自2023516日起,对201311日后完工(关账)的国外贷援款项目资产管理和使用情况进行专项审计调查。

审计主要内容是:资产的总体规模和结构情况,资产管理、使用和处置情况,资产效益情况,以前年度审计发现问题的整改情况。

审计组长:李佳伦

   员:赵志红    

社会各界对被审计单位的包括但不限于违反财经纪律和政策疑点线索、审计人员违反廉政纪律等情况可以使用下列方式举报:

被审计违规违纪疑点线索举报电话:18190176561

市纪委派驻市国资委纪检监察组举报电话:0825-2320738

市审计局机关纪委廉政举报电话:0825-2315588

市审计局廉政举报邮箱:snssjj@163.com

    

  

 

遂宁市审计局

                                              2023515



审计“四严禁”工作要求


一、严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。

二、严禁违反中央八项规定精神及其实施细则精神。

三、严禁泄露审计工作秘密。

四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

 

 

审计“八不准”工作纪律

 

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通信、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息牟取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

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