今天是:2025年12月05日
遂宁市河东新区管委会
四川省遂宁市河东实验小学校(本级)2019年度部门决算报表填报说明
  一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为  四川省遂宁市河东实验小学校(本级)    (填列一级预算单位名称)所属      级(按封面“单位预算级次”填列)预算单位,单位性质  财政补助事业    单位(按封面“单位基本性质”填列),决算编报类型为      单户表(按封面“报表类型”填列),按照  政府       会计制度填报决算数据(按封面“单位执行会计制度”填列)。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1  个,比上年增减  0 个,分别是      (如有,可附表反映本套决算包含编制单位清单,包括单位名称和性质)。

三、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入  2,520.06万元,财政部门拨款对账单 2,520.06万元,差额 0 万元。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对账单 0 万元,差额  0 万元。

2.其他需要说明的情况。

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致(附表1)。

2.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表2)。

 四、报表审核情况

(一)审核情况。

审核所有报表,包括基本平衡审核公式、核实性审核公式、逻辑性审核公式

存在基本平衡审核问题的单位0户,存在逻辑性审核问题的单位0户,存在核实性审核问题的单位0户

共有基本平衡审核信息0条,逻辑性审核信息0条,核实性审核信息0条

审核正常结束

五、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门)取得的各类财政款纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况(附表3)。

本年度无其他收入。

2.  年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位财政拨款结转和结余、其他资金结转结余为负数的情况。

本年度无结转结余。

3.  “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

第八初级中学校“项目支出决算明细表”中

“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

4.  “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

河东实验小学校列支三公经费0万元。

2019年预算公务用车运行维护费0万元,2018年预算公务用车运行维护费0万元。2019年度公务用车运行维护费决算数为0万元,2019年公务用车运行维护费决算数为0万元。

2019年预算公务接待费0万元,2018年预算公务接待费0万元。2019年公务接待费决算数为0万元,2018年公务接待费决算数为0万元。

2019年预算因公出国(境)费0万元,2018年预算公务接待费0万元。2019年因公出国(境)费决算数为0万元,2018年因公出国(境)费决算数为0万元。

2019年度河东实验小学校公务用车购置0辆,保有量0辆;因公出国(境)团组数0个、人数0人;公务接待批次0次,共接待0人(附表5)。

5.  政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明。

本单位无此数据。

6.  政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

2019年度河东实验小学校政府采购支出20.26万元,

分别为货物类采购0万元,服务类采购20.26万元。

7.  中央单位财政拨款结转和结余情况(附表4)。

本单位无此数据。

8.  中央单位驻外机构有关情况(附表56)。

本单位无此数据。

9.  住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况(附表7)。

本单位无此数据。

10.  “收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

2019年河东实验小学校年初预算数为2,631.53万元,调整预算数为2,520.06万元,为根据新区工作开展的需要追减人员经费和部分项目经费,经2019年9月党工委会审定通过追减预算。

11.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。

12.其他需要说明的问题。

 

Baidu
map