目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市船山区杨渡街道办事处
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)遂宁市船山区杨渡街道办事处职能简介
1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规;执行新区党工委、管委会的决议、决定;保证党和政府各项任务在辖区顺利完成;领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
3.负责做好辖区经济建设、国土管理工作、集体土地征收、农房安置补偿、计划生育、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
4.负责承担本辖区基层组织建设与管理,党风廉政建设与反腐败工作的职责。
5.负责开展村级服务、拥军优属工作,负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责,反映群众的意见和诉求,办理人民群众来信来访,畅通信访渠道;定期研究本辖区重大社情民意,及时化解不稳定隐患,做好应急管理工作。
7.负责指导和帮助委员会的工作,促进村民委员会的依法建设和发挥“三自”(自我教育、自我管理、自我服务)作用。
8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作,负责防范和处理邪教工作。
9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.完成上级交办的其他事项。
(二)遂宁市船山区杨渡街道办事处2022年重点工作
1.始终坚持党建引领,坚决筑牢发展根基。严格落实主体责任。切实履行党建“第一责任”。建强基层战斗堡垒、高标准建设任家渡社区、水寨门社区等党群服务中心,建设安置小区党组织、工程项目临时党支部,完善机关、中脊、任家渡等社区党建廉政文化墙建设,增强组织战斗力、凝聚力。全面落实党管武装。在“零基础”条件下圆满完成基层人民武装部规范化建设,全面完成征兵任务。
2.常态抓好疫情防控,巩固疫情防控成果。一是统筹力量入户排查,严格落实
二、部门预算单位构成
遂宁市船山区杨渡街道办事处属于乡镇一级预算单位;无下级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,遂宁市船山区杨渡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1335.86万元;支出包括:1、一般公共服务支出589.91万元,占44.16%, 2、国防支出3万元,占0.22%,3、公共安全支出10万元,占0.75%,4、、教育支出1.94万元,占0.15%,5、社会保障和就业支出49.25万元,占3.69%,6、卫生健康支出35.56万元,占2.66%,7、节能环保支出16万元,占1.20%,8、城乡社区支出97.5万元,占7.30%,9、农林水支出485.33万元,占36.33%,10、住房保障支出34.95万元,占2.62%,11、灾害防治及应急管理支出10万元,占0.75%,12、文化旅游体育与传媒支出2.4万元,占0.18%。船山区杨渡街道办事处2022年收支总预算1335.86万元,较2021年收支预算总数1248.29万元增加87.57万元,增加7.06%,主要原因是社区干部待遇增加。
(一)收入预算情况
遂宁市船山区杨渡街道办事处2022年收入1335.86万元,其中:一般公共预算拨款收入1335.86万元,占100%。
(二)支出预算情况
遂宁市船山区杨渡街道办事处2022年支出预算1335.86万元,其中:基本支出1106.00万元,占82.79%;项目支出229.86万元,占17.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办事处2022年财政拨款收支总预算1335.86万元,较2021年收支预算总数增加87.57万元,主要原因是社区干部待遇增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1335.86万元;
支出包括:1、一般公共服务支出589.91万元, 2、国防支出3万元,3、教育支出1.94万元,4、文化旅游体育与传媒支出2.4万元5、社会保障和就业支出49.25万元,6、卫生健康支出35.57万元,7、节能环保支出16万元,8、城乡社区支出97.5万元,9、农林水支出485.33万元,10、住房保障支出34.96万元,11、灾害防治及应急管理支出10万元,12、公共安全支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1335.86万元,较2021年收支预算总数1248.29万元增加87.57万元,增加7.06%。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出589.91万元,占44.16%, 2、国防支出3万元,占0.22%,3、教育支出1.94万元,占0.15%,4、社会保障和就业支出49.25万元,占3.69%,5、卫生健康支出35.57万元,占2.66%,6、节能环保支出16万元,占1.2%,7、城乡社区支出97.5万元,占7.3%,8、农林水支出485.33万元,占36.33%,9、交通运输支出15万元,占1.2%,10、住房保障支出34.96万元,占2.62%,11、灾害防治及应急管理支出10万元,占0.75%,12、公共安全支出10万元,占0.75%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为302.39万元,主要用于办事处开展日常办公等活动。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为2万元,主要用于办事处开展市场监管工作。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为62.8万元,主要用于街道办信访等事务和网格员补助。
4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)2022年预算数为0.3万元,主要用于街道统计工作经费。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项)2022年预算数为2.4万元,主要用于群众文化活动。
6. 一般行政管理事务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2022年预算数为2万元,主要用于纪检监察事务支出。
7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出党委办公厅及机关机构事务(项)2022年预算数为17万元,主要用于群众团体事务支出。
8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务支出(项)2022年预算数为4万元,主要用于退役军人补助支出。
9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区
10. 灾害防治及应急管理支出(类)机关服务(款)其他应急管理支出(项):2022年预算数为10万元,主要用于:灾害防治及安全应急管理支出。
11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2022年预算数为462.66万元,主要为社区干部、网格员保险和工资及社区运行经费等。
12.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2022年预算数为3万元,主要用于民兵组织训练等工作。
13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2022年预算数为1.94万元,主要用于其他普通教育支出等工作。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为4万元,主要用于退休人员目标绩效。
15.社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为25.95万元,主要用于机关干部养老保险。
16.社会保障和就业支出(类)财政代缴其他养老保险(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为2.33万元,主要用于医疗、失业保险缴费。
17.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)2022年预算数为2.75万元,主要用于党组织活动经费。
18.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为133.52万元,主要用于事业人员工资和目标绩效。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为12.97万元,主要用于职工职业年金缴费支出。
20.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2022年预算数为16万元,主要用于控烟相关工作。
21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2022年预算数为20万元,主要用于疫情防控工作。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为6.74万元,主要用于行政单位医疗保险
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为3.24万元,主要用于公务员医疗补助
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为5.59万元,主要用于事业单位医疗保险。
25.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为4万元,主要用于党建相关工作。
26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为10万元,主要用于基层治理相关工作经费
27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 2022年预算数为80万元,主要用于办事处辖区环境整治、清扫保洁劳务费、清洁用具购买,文明城市创建经费等支出。
28.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为63.15万元,主要用于食堂食材采购经费。
29.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2022年预算数为5万元,主要用于防汛减灾工作。
30.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项): 2022年预算数为0.67万元,主要用于河湖管理与保护经费。
31. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 2022年预算数为2万元,主要用于小型水利设施运行管理支出。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为34.96万元,主要用于:按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
33.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2022年预算数为10万元,主要用于:综治工作支出
34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 2022年预算数为3万元,主要用于违章搭建整治支出。
35.农林水支出(类)技术推广与转化(款)林业草原防灾减灾(项): 2022年预算数为15万元,主要用于森林防火工作支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办事处2022年一般公共预算基本支出1106.00万元,其中:
人员经费842.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、村社干部生活补助等。
公用经费263.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁市船山区杨渡街道办2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)因公出国(境)经费2022年预算经费0万元,同比2020年预算经费0万元保持不变。
(二)公务接待费经费2022年预算经费0万元,同比2021年保持不变。
(三)公务用车购置及运行维护费2022年预算经费0万元,同比2020年预算经费0万元保持不变。
部门现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.47万元,其中:会议费0万元,培训费2.47万元,差旅费0万元。
(一)会议费较2021年预算持平。
(二)培训费较2021年预算增加2.47万元,主要原因是根据机关人员匹配各类培训工作经费。
(三)差旅费较2021年预算减少1万元,主要原因是疫情防控减少外出。
九、政府性基金预算支出情况说明
杨渡街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
杨渡街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,杨渡街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为263.77万元,较2021年预算减少69.99万元,下降26.53%。
(二)政府采购情况
2022年杨渡街道办事处安排政府采购预算150万元,主要用于采购食堂食材耗材和各项工作广告制作费、洒水车保洁员工资等等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,船山区杨渡街道办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年杨渡办专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表