今天是:2025年12月04日
遂宁市河东新区管委会
遂宁市河东新区养生谷管理办公室 2019年部门预算


  

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2019年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

 

遂宁市河东新区养生谷管理办公室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 养生谷职能简介

1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规;执行新区党工委、管委会的决议、决定;保证党和政府各项任务在辖区顺利完成;领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。

2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。

3.负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。

4.负责承担本辖区基层组织建设与管理,党风廉政建设与反腐败工作的职责。

5.负责开展社区服务、拥军优属工作,负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。 

6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责,反映群众的意见和诉求,办理人民群众来信来访,畅通信访渠道;定期研究本辖区重大社情民意,及时化解不稳定隐患,做好应急管理工作。

7.负责指导和帮助居(村)民委员会的工作,促进居(村)民委员会的依法建设和发挥“三自”(自我教育、自我管理、自我服务)作用。

8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作,负责防范和处理邪教工作。

9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.完成上级交办的其他事项

(二)养生谷管理办公室2019年主要工作

1、保基本运转。主要是保障机关事业单位人员工资和机关运行,养老保险改革,以及保障教育、科技、文化、农业等资金投入。

2、保民生支出。加快乘龙社区(1-6社)安置房的交付使用、争取在5月底前交付到居民手中;对已经交付使用的乘龙社区安置房加强管理。

3、加快云灵社区新农村建设:保障云灵社区新农村建设项目有关资金的投入到位,积极和各部门协调、加快建设项目的建设完成。

4、启动乘龙社区1-4社的拆迁工作。加快乘龙社区1-4社拆迁工作,确保拆迁款等各项补偿及时支付到位,确保拆迁工作的顺利完成。

(三)养生谷管理办公室2019年重点工作

一是加快云灵社区新农村建设:保障云灵社区新农村建设项目有关资金的投入到位,积极和各部门协调、加快建设项目的建设完成。

二是启动乘龙社区1-4社的拆迁工作。加快乘龙社区1-4社拆迁工作确保拆迁款等各项补偿支付到位,确保拆迁工作的顺利完成。

二、部门预算单位构成

养生谷管理办公室下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,养生谷管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。。养生谷管理办公室2019年收支总预算799.78万元,较2018年收支预算总数(增加)166.53万元,主要是公业务费、社会保障和就业经费、城乡社区事务支出费用增加

(一)收入预算情况

养生谷管理办公室2019年收入预算799.78万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共服务支出254.82万元,占31.87%;国防支出2万元,占0.25%;公共安全支出6万元,占0.75%;教育支出1.06万元,占0.14%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占1.25%;社会保障和就业支出41.02万元,占5.13%;卫生健康支出6.84万元,占0.86%;节能环保支出13.6万元,占1.7%;城乡社区支出203.75万元,占25.48%;农林水支出121.32万元,占15.17%;交通运输支出119.88万元,占14.99%;住房保障支出19.49万元,占2.44%

(二)支出预算情况

养生谷管理办公室年2019年支出预算799.86万元,其中:基本支出268.08万元,占33.52%;项目支出531.70万元,占66.48%

四、财政拨款收支预算情况说明

养生谷管理办公室2019年财政拨款收支总预算799.87万元,较2018年收支预算总数增加166.53万元,主要是工作人员增加、各项惠民政策标准调整、新增安置小区物管费、市场经费等导致公业务费、社会保障和就业经费、城乡社区事务支出费用增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入799.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元,收入包括:一般公共服务支出254.82万元、国防支出2万元、公共安全支出6万元、教育支出1.06万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出41.02万元、卫生健康支出6.84万元、节能环保支出13.6万元、城乡社区支出203.75万元、农林水支出121.32万元、交通运输支出119.88万元、住房保障支出19.49万元。

支出包括:一般公共服务支出254.82万元、国防支出2万元、公共安全支出6万元、教育支出1.06万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出41.02万元、卫生健康支出6.84万元、节能环保支出13.6万元、城乡社区支出203.75万元、农林水支出121.32万元、交通运输支出119.88万元、住房保障支出19.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

养生谷管理办公室2019年一般公共预算当年拨款799.78万元,较2018年预算数增加166.53万元。主要是工作人员增加、各项惠民政策标准调整、新增安置小区物管费、市场经费等导致公业务费、社会保障和就业经费、城乡社区事务支出费用增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出254.82万元,占31.87%;国防支出2万元,占0.25%;公共安全支出6万元,占0.75%;教育支出1.06万元,占0.14%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占1.25%;社会保障和就业支出41.02万元,占5.13%;卫生健康支出6.84万元,占0.86%;节能环保支出13.6万元,占1.7%;城乡社区支出203.75万元,占25.48%;农林水支出121.32万元,占15.17%;交通运输支出119.88万元,占14.99%;住房保障支出19.49万元,占2.44%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为134.36万元,主要用于:行政人员经费支出和公用经费支出,包括公务员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等以及办公设备采购、伙食补助、印刷费、水电费等支出。

绩效目标:经费及时拨付保证了管理办公室日常工作的正常运转。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年管理办公室物业管理费20.16万元,主要用于物业公司派遣人员对管理办公室院内及大门周边进行管理。环境整洁优美、公共秩序良好,保障物业使用方便、安全办公室的办公设备。

绩效目标:对办公室进行管理使周边环境整洁优美、公共秩序良好,提高工作形象、促进单位正规化建设。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为37.64万元,主要用于:办公室正常运转的基本支出,包括事业人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。

绩效目标:经费及时拨付保证了管理办公室日常工作的正常运转。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为15.3万元,主要用于:信访、维稳、防邪经费支出。

绩效目标:处理一般信访问题、尽量杜绝有到省到京人员,如有到省到京人员第一时间安排人员对其劝返。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于:办公室纪检工作经费支出。

绩效目标:保证纪检工作的正常开展。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算数为8.2万元,主要用于:办公室和社区工会经费、妇联经费、团委经费支出。

绩效目标:管理办公室和社区开展工青妇等工作所需经费开支,发挥聚合带动作用,使群团组织在促进发展上争做表率。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为4万元,主要用于:党建工作经费支出。

绩效目标:经费用于党建日常管理,主要包括建立健全党的组织机构,定期过好组织生活,落实民主生活制度,做好党员发展工作,党费收缴及党籍管理,组织关系接转等

8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(类):2019年预算数为23.12万元,主要用于市场监督管理事务方面的支出。

绩效目标:网格员排查上报矛盾纠纷、不安定因素、安全隐患等各类动态信息;开展法制和治安防范宣传。安全员对辖区所有安全问题进行排查、预防和控制。

9.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(类):2019年预算数为10.04万元,主要用于食药所工作人员的办公经费、工资、奖金等的发放。

绩效目标:食药工作开展的正常支出和食品药品安全宣传,使辖区居民了解食药安全的重要性杜绝食药安全事故的发生。保证了食药所日常工作的正常运转。

10.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):2019年预算数为2万元,主要用于:国防经费支出。

绩效目标:组织民兵训练、购买作训服装、对辖区居民特别是适龄(达到入伍条件)青年开展爱国主义教育,增强他们保家爱国的热情,能够积极应征入伍。

11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2019年预算数为6万元,主要用于:社会综治工作经费和日常公共安全支出。

绩效目标:完成扫黑除恶、防邪、反恐防暴宣传及日常工作。组织安全讲座、制作安全广告宣传,以达到减少安全事故发生的可能性 。  

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为1.06万元,主要用于:职工进修培训支出。

绩效目标:完成年度各部门培训任务,保障培训经费正常支出。

13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2019年预算数为10万元,主要用于:群众文化活动支出。

绩效目标:组织社区居民进行文化体育锻炼,提高居民人员,鼓励社区组织居民进行表演,并参加各种演出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为8.59万元,主要用于:职工养老保险缴费支出。

绩效目标:完成职工2019年度养老保险费用的缴纳。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为3.44万元,主要用于:职工职业年金缴费支出。

    绩效目标:完成职工2019年度职业年金的缴纳

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为29万元,主要用于:办公室社区干部及网格员和食品药品安全员各项保险缴费支出。

绩效目标:完成社区干部和网格员、安全员2019年度各项社会保障缴费的正常支出

17.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2019年预算数为2.85万元,主要用于:计生独生子女费、免费技术服务等支出。

绩效目标:完成辖区内独生子女父母奖励金和手术并发症补助资金的方法,是辖区居民了解国家相关的政策和福利。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为3.01万元,主要用于:行政职工基本医疗保险缴费支出。

绩效目标:完成职工2019年度基本医疗保险费用的缴纳

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为0.86元,主要用于:办事处公务员补助医疗保险缴费支出。

绩效目标:完成职工2019年度公务员医疗补助费用的缴纳

20.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):2019年预算数为13.6万元,主要用于:辖区控烟经费支出。

绩效目标:对春秋两季种植的农作物产生的秸秆进行清运填埋,不产生烟雾,不对环境产生恶劣影响,保证空气质量,并减少火灾的发生,保证居民的正常生活。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2019年预算数为3.55万元,主要用于:城管执法控违经费支出。

绩效目标:预防房屋的违章搭建并对违章搭建危害性进行宣传,对已有违章搭建的建筑物进行拆除,维护了良好的市容市貌,消除了安全隐患。            

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为180.20万元,主要用于:安置小区物业管理费、市场管理经费及新农村建设工作经费等。

绩效目标:对通过招投标形式取得僧家沟安置小区和乘龙安置小区物业管理权物管公司拨付物业管理费,  为安置的小区设立临时市场平整场地,建立摊位聘请人员进行管理和保洁,为小区居民的日常生活提供方便, 新农村建设中的办公设备采购和工作支出。                                                                   

23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)  城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为20万元,主要用于:保洁员工资发放、文明城市创建经费、环境综合整治经费支出。

绩效目标:-购买垃圾桶、清理建渣、环境卫生集中清理、聘请人工劳务费、各类公益广告(创建、环保、政策宣传及广告张贴悬挂时租用车辆)的投入,促使大家积极主动爱护环境,营造一个美丽的居家环境 。

24.农林水支出(类)农业(款)病虫害防治(项):2019年预算数为1.7万元,主要用于:辖区病虫害防治支出。

绩效目标:支付辖区范围内的家禽、家畜进行疫苗注射时产生的劳务费。

25.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):2019年预算数为115万元,主要用于:乡村道路建设及维修。

绩效目标:主要用于凉风垭社区3、4社村道路的修建和后续工作,工程完工后为居民的出行提供了方便,不会再出现晴天一身土、雨天一身泥的现象。                                                                

26.农林水支出(类)农业(款)公路运输安全(项):2019年预算数为4.88万元,主要用于:路管员补贴发放和路管站办公正常运行。

绩效目标:路管员补助和社区路管站建设所需经费,有专人管理后减少了道路交通事故的发生。  

27.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):2019年预算数为5万元,主要用于:森林防火经费支出。

绩效目标:防火物资的采购、山火高发时段聘请人员值班巡逻杜绝森林火灾的发生

28.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2019年预算数为2万元,主要用于:防洪工作经费支出

绩效目标:汛期防洪物资的采购、汛期聘请人员值班巡逻保证不发生险情

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为112.62万元,主要用于:社区办公经费;社区干部、社区离任干部的生活补助等支出

绩效目标:支付社区干部、小组信息员、社区离任干部的补助,使他们能专心社区工作,更好地为社区居民服务。

30.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为9.49万元,主要用于:按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

绩效目标:完成职工2019年度住房公积金的缴纳

31.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2019年预算数为10万元,主要用于:辖区内危房维修等支出。

绩效目标:未拆迁区域内已鉴定为危房的房屋进行维修维护,避免安全事故,减少危房户的更大损失 。                                           

六、一般公共预算基本支出情况说明

养生谷2019年一般公共预算基本支出268.08万元,其中:

人员经费189.81万元,主要包括:基本工资22.63万元、津贴补贴15.06万元、奖金36.88万元、绩效工资11.52万元、各项社会保险缴费16.61万元、住房公积金9.49万元、社区干部生活补助77.62万元。

公用经费78.27万元,主要包括:办公费47.5万元、印刷费1.5万元、水费3万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费1.56万元、工会经费3.93万元、福利费3.31万元、其他交通费3.16万元、其他商品和服务支出6.31万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

养生谷管理办公室2019年没有安排“三公”经费预算

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未使用财政拨款安排“三公”经费预算

(二)公务接待费较2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未使用财政拨款安排“三公”经费预算

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均未使用财政拨款安排“三公”经费预算

部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车等方面支出,主要保障等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

养生谷管理办公室2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.56万元,其中:会议费1万元,培训费1.56万元,差旅费1万元。

(一)会议费较2018年预算持平。

(二)培训费较2018年预算增长40.32%主要原因是培训次数和人员增加。

(三)差旅费较2018年预算持平

九、政府性基金预算支出情况说明

养生谷管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

养生谷管理办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,养生谷管理办公室无下属单位,机关运行经费财政拨款预算为46.27万元,较2018年预算增加0.91万元,增长0.20%

(二)政府采购情况

2019年,养生谷管理办公室安排政府采购预算220.78万元,主要用于采购办公室物管、安置小区物业管理和新办公室办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,养生谷管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年养生谷管理办公室所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

纪检监察事务(款)行政运行(项): 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的纪检工作经费支出;群

众团体事务(款)行政运行(项): 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的群团工作经费支出;

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的信访、维稳、防邪经费支出;

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党建经费支出。

7. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

计划生育事务(款)计划生育服务(项):计生手术服务费支出;计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):计生工作经费支出,独生子女奖励费;

食品药品监督管理事务(款)其他食品药品监督管理事务支出(项):指食药工作、检测等费用支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):国防,预备役费用支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):职工培训费支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 指文化体育与传媒方面的支出,服务群众文化宣传方面支出。

13. 节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):按国家政策规定,对实现退耕还林的农户进行补助的支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出;

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出,社区;

城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;

其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):社区日常公用经费支出。

15. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助;

农业(款)农业生产支持补贴(项):指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出;

农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出;

农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指对高校毕业生到基层任职的补助支出;

林业(款)森林防灾减灾(项):指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出;

水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、河、滩等治理工程运行与维护方面的支出;

水利(款)防汛(项):指防汛业务支出,有关事项包括防汛物资购置管护,防汛值班、水情报讯等;

水利(款)其他水利支出(项):库区水利维修支出等。

16. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护等支出。

 

 

 

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