今天是:2025年12月04日
遂宁市河东新区管委会
遂宁市生态环境局河东新区分局 2021年部门预算

目  录

 

第一部分  2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2021年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遂宁市生态环境局河东新区分局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 生态环境分局职能简介

1.认真贯彻国家关于环境保护的方针政策和法律法规,起草环境保护地方性法规、规章草案,拟定环境保护政策、规划,参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策,组织拟定各类环境保护标准、技术规范。

2.负责环境保护统一监督管理工作,分解和下达环境质量目标、主要污染物总量控制目标和环境保护重点工作任务,会同有关部门组织开展目标考核。负责大气、水、土壤、噪声、固体废物、危险废物、化学品污染防治的监督管理和环境统计、污染源普查等工作。对饮用水水源污染防治实施统一监督管理。

3.负责核技术利用安全、辐射安全及辐射环境保护工作的统一监督管理。负责核技术利用项目、伴生放射性矿、电磁辐射装置和电磁污染防治的监督管理和检查。负责辐射事故的应急响应和调查处理。参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

4.组织落实环境影响评价、环境保护“三同时”、主要污染物排放总量控制、排污许可证、排污费征收等制度。

5.负责制定生态环境监测规划,组织建设生态环境监测网络,负责生态环境质量监测和重点污染源监督性监测、饮用水水源地水质监测、环境执法监测、环境应急监测与预报预警等。负责环境监测工作的监督管理,统一发布环境质量信息。

6.承担生态文明体制改革、环境保护督察和大气、水、土壤污染防治“三大战役”等相关日常工作。

(二)生态环境分局2021年重点工作

一是协同相关部门做好环境保护的方针政策和法律法规落实与宣传。

二是负责新区环境保护监督工作,会同有关部门组织开展新区环境目标考核。做好新区噪声、固体废物、危险废物、化学品污染防治的监督管理和环境统计等工作。

三是联合新区相关部门做好新区生态文明保护、环境保护督察和大气、水、土壤污染防治等相关日常工作。

二、部门预算单位构成

生态环境分局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:节能环保支出。生态环境分局2021年收支总预算928827元,较2020年收支预算总数(减少)161173元,主要是减少项目专项经费。

(一)收入预算情况

生态环境分局2021年收入预算928827元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入928827元,占100%

(二)支出预算情况

生态环境分局2021年支出预算928827元,其中:基本支出288827元,占31%;项目支出640000元,占69%

四、财政拨款收支预算情况说明

生态环境分局2021年财政拨款收支总预算928827元,较2020年收支预算总数减少161173元,主要是减少项目专项经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入928827元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元、医疗卫生与计划生育支出0元、住房保障支出0元、节能环保支出928827元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

生态环境分局2021年一般公共预算当年拨款928827元,较2020年收支预算总数减少161173元,主要是减少项目专项经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出928827元,占100%;社会保障和就业支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0元,0%;住房保障支出0万元,占0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

1. 一般公共服务(类)01(款)行政运行(项)2021年预算数为208827元,主要用于:生态环境分局正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费,确保机构正常运转。

2. 一般公共服务(类)02(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为80000元,主要用于:公务用车运行维护费。

3. 一般公共服务(类)03(款)土壤(项)2021年预算数为500000元,主要用于:公开招投标选择三方公司实施凯米特化工的详查和风险管控。

4.一般公共服务(类)02(款)其他环境监测与监察支出(项)2021年预算数为50000元,主要用于:监督检查环保法律法规、标准等执行情况等方面的支出,确保环境执法监察相关工作的顺利开展。

5.一般公共服务(类)03(款)辐射(项)2021年预算数为40000元,主要用于:编制河东新区2021年核与辐射应急预案。

6.一般公共服务(类)03(款)其他污染防治支出(项)2021年预算数为40000元,主要用于:河东新区突发环境应急工作的处理。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

生态环境分局2021年一般公共预算基本支出288827万元,其中:

公用经费288827元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出和公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

生态环境分局2021年“三公”经费财政拨款预算数80000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费80000元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长(下降)0%

(二)公务接待费较2020年预算增长(下降)100%主要原因是2021年部门未预算公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算2021年预算持平主要原因是2021年公务用车运行维护费预算为80000元。

部门现有公务用车1辆,其中:皮卡车1辆。

2021年安排公务用车购置费0元。

2021年安排公务用车运行维护费80000元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常巡查,现场调查等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

生态环境分局2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数34000元,其中:会议费5000元,培训费5000元,差旅费24000元。

(一)会议费较2020年预算持平主要原因是2021年部门预算会议费为5000元。

(二)培训费较2020年预算持平主要原因是2021年部门预算培训费5000元。

(三)差旅费较2020年预算增长(下降)83%主要原因是增加了差旅费。

九、政府性基金预算支出情况说明

生态环境分局2021年无政府性基金预算。

十、国有资本经营预算支出情况说明

生态环境分局2021年无国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,生态环境分局无下属行政单位。参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为288827元,较2020年预算(增加)118827元,(增长)58%

(二)政府采购情况

2021年,生态环境分局安排政府采购预算500000元,主要用于采购凯米特化工祥查及风险管控等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,生态环境分局所属各预算单位共有车辆1辆。其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年生态环境分局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附:表1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

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