2024年度
中国共产党遂宁市委员会宣传部部门
决算公开
目录
公开时间:2024年 8月 22 日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
市委宣传部是市委职能部门,为正处级,列市委工作机关序列。
加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、市新闻出版局(市版权局)牌子。负责贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策和省委、市委决策部署,把坚持和加强党对宣传思想文化工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要有:拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。按照有关规定指导全市党政机关举办论坛活动管理工作。统筹协调全市党的意识形态工作。统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作。组织重大先进典型的学习和推广。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动社会主义核心价值观建设、精神文明创建、公民思想道德建设有关工作。统筹分析研判和引导社会舆论,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作。宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹指导全市舆情信息工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作。组织研究拟订我市重大问题宣传口径。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业等领域改革发展研究提出政策性建议,指导协调市属国有文化资产监管工作,组。负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责市外新闻媒体驻遂机构的监督管理。负责新闻记者证管理工作。负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作。受市委委托,会同市委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位及市属国有文化和旅游企业的领导干部。对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。承担市委宣传思想文化工作领导小组的日常工作。
中国共产党遂宁市委员会宣传部下属二级预算单位2个,其中行政单位2个,均参照公务员法管理的事业单位。
纳入中国共产党遂宁市委员会宣传部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.市委讲师团
2. 市社科联
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度支出总计均为2134.59万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加244.01万元,增长12.91%。主要变动原因是本年度宣传及媒体融合资金及新增省级宣传文化事业发展专项资金项目资金的增加。

二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2133.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2125.66万元,占99.63%;其他收入7.78万元,占0.36%。

三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2131.63万元,其中:基本支出985.94万元,占46.25%;项目支出1145.69万元,占53.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2125.66万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加243.73万元,增长12.95%。主要变动原因是本年度宣传及媒体融合资金及新增省级宣传文化事业发展专项资金项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2125.66万元,占本年支出合计的99.72%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加243.73万元,增长12.95%。主要变动原因是本年度宣传及媒体融合资金及新增省级宣传文化事业发展专项资金项目资金的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2125.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1182.26万元,占55.62%;文化旅游体育与传媒支出738.02万元,占34.72%;社会保障和就业支出112.82万元,占5.3%;卫生健康支出30.24万元,占1.42%;住房保障支出62.32万元,占2.93%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2125.66,完成预算97.41%。其中:
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为5.43万元,完成预算100%。
2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算为651.66万元,完成预算97.13%。
3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为198.96万元,完成预算95.67%。
4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算为164.59万元,完成预算99.67%。
5. 一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项):支出决算为117.07万元,完成预算97.73%。
6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为5.88万元,完成预算55.71%。
7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为38.69万元,完成预算99.39%。
8.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为558.12万元,完成预算98.28%。
9.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算为177.8万元,完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为2.1万元,完成预算16.84%。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为10.31万元,完成预算99.14%。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为73.76万元,完成预算100%。
13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为28.75万元,完成预算100%。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为30.24万元,完成预算100%。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为62.32万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出979.98万元,其中:
人员经费801.58万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费178.39万元,主要包括: 办公费、 印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.58万元,完成预算84.29%,较上年度减少0.95万元,下降4.63%。决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行节约,严格执行三公经费相关规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算16.5万元,占84.27%;公务接待费支出决算3.08万元,占15.73%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出16.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.08万元,完成预算45.8%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.95万元,下降23.57%。主要原因是厉行节约,严格执行三公经费相关规定。其中:
国内公务接待支出3.08万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,279人次(不包括陪同人员),共计支出3.08万元,中央广播电视台一行莅遂接待费0.1万元、接待巴中市委宣传部0.13万元、接待四川新闻网传媒集团一行0.11万元等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,中国共产党遂宁市委员会宣传部机关运行经费支出178.39万元,比2023年度减少4.64万元,下降2.54%。主要原因是日常公用经费的减少。
(二)政府采购支出情况
2024年度,中国共产党遂宁市委员会宣传部政府采购支出总额510.14万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出508.14万元。开展城市对外宣传、文明城市维护建设和影视剧拍摄等工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党遂宁市委员会宣传部共有车辆3辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对宣传及媒体融合资金等20个项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为86.42分,按照《2025年市级部门整体支出绩效自评打分表》,本着实事求是的原则,据实填报,自评最终得分86.42分。第一项总体绩效总分56分,自评得分42.52分;第二项绩效结果应用总分44分,自评得分43.9分。通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共遂宁市委宣传部
2025年部门整体支出绩效自评报告
(含市委讲师团、市社科联)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、市新闻出版局(市版权局)牌子。
(二)机构职能
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责做好党员教育工作。负责宏观指导全市精神产品的生产、监督,负责指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;负责市属国有文化资产及运营的监管。负责规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见;负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免;制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;承担市政府新闻办公室的日常管理工作。负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动。受市委委托,代管市委讲师团、市社科联等。
(三)人员概况
2024年,市委宣传部行政编制28名(含常委),保留机关工勤人员控制数1名。年底行政在职人员28名(含常委),机关工勤在职人员1名。市委讲师团行政编制3名,年底在职人员3名。市社科联事业编制(参公)4名,年底在职人员4名。
二、部门财政资金收支情况
(一)收入情况
2024年市委宣传部(部门)其中财政拨款收入决算为2125.66万元。
(二)支出情况
2024年市委宣传部(部门)财政资金支出总决算2125.66万元,基本支出979.98万元(其中:人员经费801.58万元、日常公用经费178.39万元),项目支出1145.69万元。
(三)结余分配和结转结余情况。
市委宣传部(部门)2024年初结转和结余1.15万元,年末结转和结余2.96万元。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
(1)提升核心价值凝聚力履职效果。深化全国文明城市建设,持续开展文明城市巩固提升“八大工程”,迎接新一轮全国文明城市复检测评。加强文明细胞创建,培育推荐新一届申报全国、省级文明村镇、单位、校园,确保文明细胞创建在量和质上取得新突破。扎实推进家庭家教家风建设,广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动,做好新一届全国、省级文明家庭创建培育申报工作。积极培育社会主义核心价值观示范点,加强红色资源保护利用,做好爱国主义教育基地改陈布展审核及申报工作。全面推进全民国防教育工作,构建国防教育分级培训体系,打造一批国防教育精品展陈,积极争创全省及国家级全民国防教育示范基地。
(2)提升文旅产业竞争力履职效果。实施国家文化数字化战略,推进国有文化企业组建文化科技公司,争创四川省文化大数据中心遂宁分中心。深度对接文化数字化龙头企业,壮大网络视听、网络出版等数字文化产业,积极发展科幻产业,培育文化新业态新模式新场景。实施重大文化产业项目带动战略,推动全市各地新开工文化产业项目不低于2个,各市直园区新开工文化产业项目不低于1个
(3)提升创新理论引领力履职效果。一是组织召开市委理论学习中心组专题学习会;二是服务保障市委理论学习中心组成员日常理论学习;三是组织开展中央、省委和市委重要会议精神等重大主题宣传宣讲;四是组织开展中央、省委和市委重要理论学习宣传活动。
(4)提升社科工作服务能力履职效果。围绕全市经济社会等重大理论和现实问题,多渠道开展社科理论研究,推出一批高水平社科研究课题。积极开展学术交流助推成果转化。围绕全市经济社会等重大理论和现实问题,指导市级科普基地开展或举办各类社科普及活动,参加省社科联、市委宣传部安排部署的社科普及工作;市级科普基地实行动态管理,开展各类社科普及活动。
(5)提升文化服务供给力履职效果。优化乡村文化供给,持续抓好两项改革“后半篇”文章,扎实推动乡村文化振兴样板村镇建设,开展好乡村文化振兴魅力竞演活动.围绕新中国成立75周年等主题主线,创作一批文艺精品,全力冲刺中省文艺奖项。聚焦传承保护利用,持续推动陈子昂、张鹏翮、黄峨等历史名人资源的开发和转化,举办青少年书画传习大会等活动,做好优秀传统文化传承示范校园创建工作,推动非遗技艺、中医药等传统文化传承发展。
2.预算管理。
(1)预算编制质量。
全面贯彻落实中央、省、市相关决策部署,按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理规定编制预算,确保支出保障范围符合部门法定职能和事业发展规划,预算管理符合财政部门规定的科目、体系以及标准等方面的要求。强化绩效导向的原则,强化全过程预算绩效管理理念,对预算编制、执行和完成结果实行全面跟踪问效。充分运用绩效评价结果,加快建立以绩效评价为导向的预算管理制度。
(2)支出执行进度。
根据市委宣传部2024年《可执行指标执行情况表》,市委宣传部1-12月中省转移支付预算金额为5万元,预算执行金额为4.94万元,执行率为98.8%;1-12月专项债券和一般债券预算金额为0万元;1-12月专项预算项目预算金额为1114.1万元,预算执行金额为1084.59万元,执行率为97.35%。
(3)预算年终结余。
根据市委宣传部2024年《可执行指标执行情况表》,市委宣传部部门2024年调整后预算金额为2182.35万元,执行金额为2125.66万元,结转结余率为2.67%。
(4)严控一般性支出进行绩效分析。
我部门牢固树立政府过紧日子思想,将勤俭节约作为预算支出安排的基本方针。从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。
基本支出是保障市委宣传部正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、五险两金等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用品购买等日常公用经费。市委宣传部2024年度一般公共财政拨款基本支出决算数2125.66万元,其中人员经费801.58万元,公用经费178.39万元。
市委宣传部部门2024年“三公”经费支出情况:公务接待费年初预算6.73万元,公务用车购置及运行维护费16.5万元,因公出境0.00万元。公务接待费实际支出3.08万元,公务用车购置及运行维护费实际支出16.5万元,与上年度相比增加了2.7万元,主要原因是2024年支付的费用中含有以前年度应付未付款项。
市委宣传部部门2024年会议费支出情况:会议费本年支出7.68万元,2023年实际支出5.63万元,与上年度相比增加了2.05万元,主要原因是2024年支付的会议费中含有以前年度应付未付款项。
市委宣传部部门2024年培训费支出情况:本年支出10.53万元,与2023年实际支出11.06万元相比减少了0.53万元,主要原因是厉行节约。
市委宣传部部门2024年差旅费支出情况:本年支出35.79万元,与2023年实际支出33.24万元相比增加了2.55万元。主要原因是2024年支付的差旅费中含有以前年度应付未付款项。
3.资产管理。
(1)人均资产变化率。
市委宣传部部门2024年固定资产净值104.62万元,单位在编人员35人,人均占用资产为2.99万元。市委宣传部部门2023年固定资产净值132.45万元,单位在编人员35人,人均占用资产3.78万元。部门人均资产变化率为-20.9%%。
(2)资产利用率。
市委宣传部部门2024年办公家具及设备账面原值为302.04万元,其中超最低使用年限的办公家具及设备账面原值为0万元,资产利用率为0。
(3)资产盘活率
市委宣传部部门2024年无闲置一年以上的资产。
4.采购管理。
2024年市委宣传部安排7项政府采购预算,分别《双城喜事》影视剧项目、“记录小康工程”数据库平台运维、四川广播电视台全年战略合作项目、《天气预报》栏目遂宁城市形象广告宣传项目、《四川日报》市州贯彻专版项目、文明城市维护建设工作和公务用车维护费。市委宣传部2024年政府采购执行率为100%。
5.财务管理。
(1)财务管理制度。
为进一步提高单位内部管理水平和风险防范能力,规范内部控制,促进依法行政与廉洁从政,完成国家赋予的任务和担当社会责任,依据财政部颁布的财会〔2012〕21号《行政事业单位内部控制规范》,结合本单位的业务性质、业务范围及管理架构,特编制了《中共遂宁市委宣传部-“守正创新 争创一流”工作制度汇编》。同时,强化会计机构建设,健全财会管理制度,提高会计人员业务素质,完善会计岗位责任制,规范会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,加强会计档案管理。
(2)财务岗位设置。
根据单位的业务特点和实际情况,单位财务岗位分为会计岗和出纳岗。出纳和会计人员负责对签批手续完备的单据办理收付工作,并按规定对各项经济收支业务合规性、合法性、合理性进行审核。出纳和会计人员岗位互不相容,职责分工明确。
(3)资金使用规范。
严格执行《中华人民共和国预算法》关于预算编制、执行和决算的全流程管理要求,确保资金使用符合财政年度预算批复范围,禁止无预算或超预算支出行为。依据《中华人民共和国会计法》及企业会计准则,规范资金核算流程,确保账务处理真实、准确、完整,杜绝虚假记账和账外资金操作。
(二)部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数19个,涉及预算总
金额1140.26万元,1—12月预算执行总体进度为97.38%,其中:预算结余率大于10%的项目0个。
阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数1个,涉及预算总金额5.43万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目0个。
1.项目决策。
(1)决策程序。
可行性研究是决策的基础,需从市场需求、技术实现、经济效益、社会影响及环境适应性五个维度进行全面评估。单位项目实施前制定详细计划,同时完成预算测算、预算编制等文件的准备,为后续决策提供依据。单位按照规定的程序和要求,向财政部门申报预算项目,并提交相关材料。
(2)目标设置。
绩效目标指预算资金在一定区域范围、一定期限内预期达到的产出和效果。绩效目标是项目库管理、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效目标按照内容明确、指向精准、重点突出、指标科学、易于衡量、约束有力的原则进行设置。我部门对入库项目均设置了绩效目标,同时按照绩效目标有序推进项目。
(3)项目入库。
部门预算项目均在规定时间内完成项目入库,及时设置绩效目标,及时争取到项目指标,有序推进项目进度。
2.项目执行。
(1)执行同向。
部门预算项目实际资金列支内容与绩效目标设置方向均较为匹配,未发现列支内容不相符的情况,项目列支内容与绩效目标同向。
(2)项目调整。
部门预算项目均采取对应调整措施。因市委宣传部部门特性及工作任务需求,年中存在上级和本级资金项目分配,均按要求进行项目入库及项目调整,合理设置绩效目标,及时争取到财政指标。项目预算调整与实施内容较为匹配,未发现存在应采取而未采取收回预算、调整目标等处置措施的情况。
(3)执行结果。
部门预算常年项目总数有19个,其中:预算结余率小于10%的项目数量0个,常年项目执行率为97.38%;部门预算一次性项目和阶段项目总数1个,其中:预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量0个,一次性项目和阶段项目执行率为100%。
3.目标实现。
(1)目标完成。
部门预算项目绩效目标数量指标大部分均完成。
(2)目标偏离。
市委宣传部部门预算项目共计20个,已完成预期指标值的数量指标个数20个,未发现存在超过数量指标偏离度大于30%的情况。
(3)实现效果。
市委宣传部部门所有预算项目实施效益较好,均达到了项目预期的效益绩效指标。
(三)重点领域绩效分析。
2024年,市委宣传部部门安排7项政府采购预算,分别
《双城喜事》影视剧项目、“记录小康工程”数据库平台运维、四川广播电视台全年战略合作项目、《天气预报》栏目遂宁城市形象广告宣传项目、《四川日报》市州贯彻专版项目、文明城市维护建设工作和公务用车维护费,均按相关要求完成采购工作。
(四)绩效结果应用情况。
1.取得重大成绩。
(1)理论武装入心见行。组建理论教员团,围绕党的二十届三中全会精神等开展“线上+线下”理论宣讲3.3万余场(次),市委理论学习中心组获省委宣传部通报表扬。
(2)主流舆论声势强劲。打造“一壶舍得酒 半城观音湖”城市IP,推出《阳光问政》节目,协调中省主流媒体刊发涉遂报道1.5万余篇(条),城市形象亮相央视春晚公益广告《中国式浪漫》、重阳节晚会主题宣传片等,我市“天府融媒传播力指数”位列全省前3。
(3)文明新风广泛弘扬。深入推进“德耀遂州”行动,广泛开展庆祝中华人民共和国成立75周年活动,冉体兰入选“第九届全国道德模范候选人”,9名个人、2个集体获评“四川好人”等荣誉,“我们的节日·中秋”主题示范活动暨川中渝西文明实践带联动活动等广受好评,文明交通工作经验被中央文明办《精神文明动态》刊登推介。
(4)文脉传承开创新局。召开全市文化遗产保护传承座谈会,蓬溪县入选全省历史文化遗产保护利用“双试点”,射洪市入选全省公共文化城乡融合发展县域试点,安居区公共文化服务工作获省政府督察激励通报,获评第三十一届全国青少年爱国主义读书教育活动组织特等奖、全省青少年书画传习大会优秀组织奖等。城市魅力持续彰显。
(5)深入实施“引客入遂”,出台文旅营销、演艺赛事等支持政策,举办观音湖马拉松比赛、S2N水上音乐节、涪江文化艺术节等活动,40余部影视剧、电影、微短剧在遂完成拍摄,29个项目被纳入全省重点文化产业项目、居全省第4位。
(6)思想阵地牢固可靠,建立“1+8+N”敏感信息收集机制、“1+6+N”网络舆情应急处置机制,省委巡视意识形态工作责任制落实情况专项检查反馈意见整改完成率达91%,成功处置突发网络舆情20余次,获评全国查处重大侵权盗版案件有功集体。
2.应用结果反馈。
我部门按照遂宁市财政局要求,编制了部门预算和年度绩效目标,撰写了绩效自评报告,统一由财政在财政官网公示。通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
按照《2025年市级部门整体支出绩效自评打分表》,本着实事求是的原则,据实填报,自评最终得分86.42分。第一项总体绩效总分56分,自评得分42.52分。第二项绩效结果应用总分44分,自评得分43.9分。
(二)存在问题。
我部门制定预算绩效管理制度切实可行,在落实过程中执行到位,但也存在一些不足之处,主要是欠缺主动开展意识,思想认识有待提升。
(三)改进建议。
一是加强预算编制绩效管理,强化项目绩效目标,要求指向明确,细化量化、合理可行、相应匹配,对每年申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障;
二是进一步加强学习,提高认识,加强对绩效管理相关文件学习,让相关业务科室的同志参与年度绩效目标的具体编制工作,使各科室都能够重视绩效工作;
三是严格遵守无预算不支出原则,确保从预算制定、执行到决算的良性互动和循环,严肃预算绩效管理。
附表:1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.部门预算项目支出绩效自评表
附表1
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门名称 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
1145.69 | 1145.69 | |||||||
年度总体 目标 | 全市宣传思想文化系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央、省委和市委战略决策部署,牢牢把握“三新一高”战略导向,坚持中国特色社会主义文化发展道路,着力强化理论武装、防范重大风险、服务中心大局、突出价值引领、推动传承创新等,自信自强、守正创新,踔厉奋发、勇毅前行,为谱写中国式现代化遂宁华章贡献宣传思想文化力量。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
提升核心价值凝聚力 | 深化全国文明城市建设,持续开展文明城市巩固提升“八大工程”,迎接新一轮全国文明城市复检测评。加强文明细胞创建,培育推荐新一届申报全国、省级文明村镇、单位、校园,确保文明细胞创建在量和质上取得新突破。扎实推进家庭家教家风建设,广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动,做好新一届全国、省级文明家庭创建培育申报工作。积极培育社会主义核心价值观示范点,加强红色资源保护利用,做好爱国主义教育基地改陈布展审核及申报工作。全面推进全民国防教育工作,构建国防教育分级培训体系,打造一批国防教育精品展陈,积极争创全省及国家级全民国防教育示范基地。 | |||||||
提升文旅产业竞争力 | 实施国家文化数字化战略,推进国有文化企业组建文化科技公司,争创四川省文化大数据中心遂宁分中心。深度对接文化数字化龙头企业,壮大网络视听、网络出版等数字文化产业,积极发展科幻产业,培育文化新业态新模式新场景。实施重大文化产业项目带动战略,推动全市各地新开工文化产业项目不低于2个,各市直园区新开工文化产业项目不低于1个。 | |||||||
提升创新理论引领力 | 一是组织召开市委理论学习中心组专题学习会;二是服务保障市委理论学习中心组成员日常理论学习;三是组织开展中央、省委和市委重要会议精神等重大主题宣传宣讲;四是组织开展中央、省委和市委重要理论学习宣传活动。 | |||||||
提升社科工作服务能力 | 围绕全市经济社会等重大理论和现实问题,多渠道开展社科理论研究,推出一批高水平社科研究课题。积极开展学术交流助推成果转化。围绕全市经济社会等重大理论和现实问题,指导市级科普基地开展或举办各类社科普及活动,参加省社科联、市委宣传部安排部署的社科普及工作;市级科普基地实行动态管理,开展各类社科普及活动。 | |||||||
提升文化服务供给力 | 优化乡村文化供给,持续抓好两项改革“后半篇”文章,扎实推动乡村文化振兴样板村镇建设,开展好乡村文化振兴魅力竞演活动.围绕新中国成立75周年等主题主线,创作一批文艺精品,全力冲刺中省文艺奖项。聚焦传承保护利用,持续推动陈子昂、张鹏翮、黄峨等历史名人资源的开发和转化,举办青少年书画传习大会等活动,做好优秀传统文化传承示范校园创建工作,推动非遗技艺、中医药等传统文化传承发展。 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重% | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 5 | |
开展中央、省委和市委重要会议精神等重大主题宣传宣讲 | ≥ | 60 | 场 | 3 | 126 | |||
市级课题数 | ≥ | 30 | 篇 | 3 | 52 | |||
围绕中、省、市中心工作和重大主题活动开展社会宣传,制作宣传挂图、悬挂宣传标语数 | ≥ | 20 | 幅 | 3 | 3000 | |||
在20个社科基地中评选出合格基地 | ≥ | 10 | 个 | 3 | 10 | |||
召开理论中心组学习会议 | ≥ | 10 | 次 | 3 | 10 | |||
组织开展“我们的节日”主题活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | |||
组织开展优秀童谣征集推广传唱活动 | ≥ | 1 | 项 | 3 | 1 | |||
组织开展志愿服务活动场次 | ≥ | 500 | 场 | 3 | 860 | |||
开展公民思想道德建设主题活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 6 | |||
质量指标 | 开展文化活动群众参与度达标率 | = | 100 | % | 4 | 100 | ||
开展中央、省委和市委重要会议精神等重大主题宣传宣讲效果 | 定性 | 好 | 4 | 好 | ||||
社科基地评估率 | = | 100 | % | 4 | 100 | |||
市委理论学习中心组学习会议质量达标率 | = | 100 | % | 4 | 100 | |||
通过专家评审,立项补助及时发放 | 定性 | 优 | 4 | 优 | ||||
宣传挂图、悬挂宣传标语内容达标率 | = | 100 | % | 4 | 100 | |||
优秀童谣征集推广传唱活动质量 | 定性 | 优 | 3 | 优 | ||||
志愿服务活动常态化制度化开展效果 | 定性 | 好 | 3 | 好 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 推进宣传思想文化工作持续开展 | 定性 | 好 | 项 | 10 | 好 | |
经济成本 | 经济成本指标 | 项目支出数 | ≦ | 209.54 | 万元 | 10 | 1145.69 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众对宣传思想文化工作满意度 | ≧ | 90 | % | 10 | 10 | |
附表2
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090024T000011117437-会计及档案服务费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推进部门会计、档案规范化化,便于部门接受相关部门监督检查和群众监督。 | 通过专业化、规模化服务、帮助部门以更低的成本实现财务规范化管理。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 委托具有资质的代理记账公司提供记账服务,通过专业化、规模化服务、帮助部门以更低的成本实现财务规范化管理。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.50 | 5.50 | 5.47 | 99.47% | 10 | 9.95 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 5.50 | 5.50 | 5.47 | 99.47% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 会计记账 | ≥ | 1 | 次 | 12 | 10 | 10 | ||
归档部门文件 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 部门文件归档并电子化质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
会计记账凭证归档并电子化质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门年度档案、凭证归档率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 使用人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出数 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.95 | ||||||||
评价结论 | 通过代理记账公司提供的记账服务,帮助部门以更低的成本实现财务规范化管理,实现会计档案的安全保管与高效利用,既满足合规底线,又为部门提供数据价值。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 51090022T000004864658-群众性精神文明创建工作专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
为全面深化群众性精神文明创建活动,根据全市群众性精神文明创建工作规划,围绕巩固全国文明城市创建成功,持续推动文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建活动。主要开展项目包括在传统节日组织开展“我们的节日”主题活动,传承和弘扬节日文化;深化农村精神文明建设,继续开展城乡文明结对共建活动,组织召开农村精神文明建设工作现场会;组织开展志愿服务活动,推动志愿服务制度化、常态化等工作。 | 按中省有关安排,组织推荐申报新一届全国文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园和复查推荐继续保留荣誉称号的往届全国文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园;扎实开展“我们的节日·端午(中秋)”等主题文化活动,传承和弘扬传统节日文化;深化农村精神文明建设,开展农村精神文明建设工作现场会,不断提升农村精神文明建设工作水平。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照中省要求,对照新版测评体系,组织开展9个全国文明村镇、12个全国文明单位、1户全国文明家庭、2所全国文明校园的复查确认和5个文明村、7个文明单位、2户文明家庭、1所文明校园的推荐申报工作;组织开展“我们的节日·中秋”等主题文明活动,丰富群众精神文化生活;组织召开全市农村精神文明建设工作现场会,提升农村精神文明建设工作水平。 | ||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 29.00 | 29.00 | 28.78 | 99.23% | 10 | 9.92 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中:财政资金 | 29.00 | 29.00 | 28.78 | 99.23% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织开展志愿服务活动 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
组织开展“我们的节日”主题活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
开展市区结对共建示范点建设 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
编印《市民文明读本》 | ≤ | 4000 | 册 | 3200 | 5 | 5 | |||||||||||
开展公民思想道德建设主题活动 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
质量指标 | 市区结对共建示范点达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||
活动达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||||||||
编印《市民文明读本》质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||||||||||
时效指标 | 既定目标完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过扎实有效的创建活动,推动市民文明素质和城市文明程度全面提升效果 | 定性 | 优 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续发展指标 | 建立群众性精神文明创建工作长效机制 | 定性 | 优 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市干部群众对群众性精神文明创建工作满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出数 | ≤ | 30 | 万元 | 28.78 | 10 | 10 | |||||||||
合计 | 100 | 99.92 | |||||||||||||||
评价结论 | 项目自评总分99.92分。通过组织开展全国文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园的推荐申报和复查确认工作,成功创建5个全国文明村、7个全国文明单位、2户全国文明家庭、1所全国文明校园。截至目前,遂宁市成功创建全国文明城市1个,全国文明村镇14个,全国文明单位18个,全国文明家庭3户,全国文明校园3所,全国文明先进创建扎实推进;举办“我们的节日·中秋”等主题文明实践活动,传承和弘扬了中华优秀传统文化,丰富了全市群众精神文化生活;通过开展全市农村精神文明建设工作现场会, 有效提升了农村精神文明建设的工作水平。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 志愿服务工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
推进志愿服务制度化常态化。建立长效工作机制和活动运行机制,不断完善市、县(区)、乡镇(街道)、村(社区)四级志愿组织体系,积极组织开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动。注册志愿者每年人均参加志愿服务活动的时间≥15个小时,志愿服务活动基本满足社会公众需求。 | 建立长效工作机制和活动运行机制,持续完善市、县(区)、乡镇(街道)、村(社区)四级志愿组织体系,组织开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动。注册志愿者每年人均参加志愿服务活动的时间≥15个小时,志愿服务活动基本满足社会公众需求。 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过建立长效工作机制和活动运行机制,持续完善市、县(区)、乡镇(街道)、村(社区)四级志愿组织体系,运用好志愿服务网站和手机APP,线上线下组织开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动。鼓励志愿者积极参加志愿服务活动,注册志愿者每年人均参加志愿服务活动的时间≥15个小时,志愿服务活动基本满足社会公众需求。 | ||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 8.00 | 8.00 | 7.71 | 96.38% | 10 | 9.64 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||
其中:财政资金 | 8.00 | 8.00 | 7.71 | 96.38% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 运营维护志愿服务网站及手机APP | = | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
建设志愿服务站点 | = | 3 | 个 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
全市志愿服务时长 | ≥ | 10000 | 时 | 18200 | 5 | 5 | |||||||||||
组织开展志愿服务活动场次 | ≥ | 500 | 场 | 860 | 5 | 5 | |||||||||||
注册志愿者人数占居民人口比例 | ≥ | 17 | % | 25 | 5 | 5 | |||||||||||
质量指标 | 建设志愿服务站点数达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||||||||
志愿服务活动常态化制度化开展效果 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||||||||||
运营维护志愿服务网站手机APP质量 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||||||||||
时效指标 | 既定目标完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||
经济成本指标 | 项目支出数 | ≤ | 8 | 万元 | 7.71 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 志愿服务活动满足社会公众需求 | 定性 | 优 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续推动志愿服务工作开展效果 | 定性 | 优 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市干部群众对志愿服务满意度 | ≥ | 98 | % | 99 | 10 | 10 | |||||||||
合计 | 100 | 99.64 | |||||||||||||||
评价结论 | 项目自评总分99.64分。通过建立长效工作机制和活动运行机制,持续完善市、县(区)、乡镇(街道)、村(社区)四级志愿组织体系,运用好志愿服务网站和手机APP,线上线下组织开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动。鼓励志愿者积极参加志愿服务活动,注册志愿者每年人均参加志愿服务活动的时间≥15个小时,志愿服务活动基本满足社会公众需求。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 此项目已划转市委社会工作部。 | ||||||||||||||||
改进措施 | 此项目已划转市委社会工作部。 | ||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000006501460-人才发展资金 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据市委组织部等11部门《关于印发2023年“川中明珠计划”本土培育项目入选者名单的通知》(遂组通〔2023〕43号)马俊、王丽蓉、陈刚、黄三月4名同志入选第三批“川中明珠计划”遂州文化之星项目。根据遂人才办〔2020〕4号精神,市财政将给予入选者每人5万元项目支持资金,作为向入选者提供的特殊支持经费,用于入选者创新研究、人才引进、团队建设、合作交流、参与国省级学术会议、论文发表以及专利申请等。相关经费分2年拨付,2024年拟对相关人才项目进行考核,考核合格后拨付资金2.5万/人。 | 2024年10月,市委宣传部会同用人单位对第三批“川中明珠计划”遂州文化之星项目入选者项目实施情况进行了考核,考核合格后,报市委组织部备案,并及时拨付了相关资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年10月24日至25日,市委宣传部会同市文化广电旅游局、市文联、遂宁传媒集团对马俊等4名同志项目开展情况进行了考核,填写了相关考核表格,并报市委组织部备案。相关资金下发后,及时按照上级文件要求拨付资金,推动项目实施更加顺利。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目发放人才数量 | = | 4 | 名 | 4 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 对项目完成情况分别开展评审 | = | 4 | 项 | 4 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目发放时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 项目支出数 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 切实提升川中明珠计划遂州文化之星项目入选者综合能力水平 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 推动健全全市宣传思想文化人才工作机制 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与答辩、评审人满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过项目开展,有力支持宣传思想文化人才综合素质提升和团队建设,强化全市宣传思想文化人才综合素质,为全市宣传思想文化工作发展提供了智力和人才支撑。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:喻泓睿 | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004864661-新闻、政工师职称评审费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展新闻系列初、中级职称和助理政工师、政工师职称评审工作,主要通过个人申报、单位初审、复审推荐和组织评审四个环节,由市新闻专业中评委、思想政治工作中评委按程序对申报人员资料进行审核并组织开展评审,评审结果报市人社局审批。开展新闻系列和政工师职称评审工作,有利于加强专业人才队伍建设,进一步激发新闻从业人员和思想政治工作从业人员工作的积极性和创造性 | 开展新闻系列初、中级职称和助理政工师、政工师职称评审工作,评审XX等XX名新闻中级职称,刘颖等5名同志取得政工师任职资格,XX等XX名同志取得助理政工师任职资格,圆满完成当年目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照计划开展新闻系列初、中级职称评审,2023年12月12日制发《关于开展2023年度全市新闻系列中级职称申报工作的通知》,2024年6月22日组织遂宁市新闻专业中级职称评审委员会,对53名参评人员开展评审,并邀请市人社局、驻部纪检监察组进行现场监督,共评选出53名新闻中级职称,于7月8日通过部务会审议并发文执行。扎实开展助理政工师、政工师职称评审,2023年12月5日制发《关于开展2023年度全市助理政工师、政工师任职资格评审工作的通知》,9月7日组织初、中级职务评审委员会组成评委会,对58名参评人员开展评审,并邀请驻部纪检监察组进行现场监督,共评选出政工师5名,助理政工师44名,于9月29日通过部务会审议并发文执行。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展评审工作 | = | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 答辩及评审工作出现举报违法违纪行为 | = | 0 | 起 | 0 | 10 | 10 | |||
答辩及评审工作出现差错和失误 | = | 0 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 既定目标完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高新闻和思想政治工作从业能力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 建立本市新闻、政工师职称评审长效机制 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与答辩、评审人满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出数 | ≤ | 15600 | 元 | 15600 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过新闻系列和思想政治专业任职资格评审,进一步提升全市宣传思想人才基底,推动宣传思想文化战线专业人才队伍不断壮大。 | |||||||||
存在问题 | 一是通知印发通知预留时间较短,部分参评人员准备资料不及时,材料不完善;二是长效机制还不够完善。 | |||||||||
改进措施 | 每年提前研判开展时间,研究出台评审办法,推动职称评审更加专业化、规范化。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008739663-春节慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过在春节期间开展慰问工作,开展三下乡活动等,使广大干部群众、各界代表充分感受党和政府的关怀,增强全市的凝聚力、战斗力。 | 通过在春节期间开展慰问工作,开展三下乡活动等,使广大干部群众、各界代表充分感受党和政府的关怀,增强全市的凝聚力、战斗力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过在春节期间开展慰问工作,开展三下乡活动等,使广大干部群众、各界代表充分感受党和政府的关怀,增强全市的凝聚力、战斗力。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 22.55 | 22.53 | 99.92% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 22.55 | 22.53 | 99.92% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展三下乡活动 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 15 | 15 | ||
春节慰问人数 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 慰问覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
三下乡活动达标率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 各项工作按照规定时间完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 慰问对象感受党的政府的关怀程度 | 定性 | 明显增强 | 明显增强 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 春节慰问机制 | 定性 | 不断完善 | 不断完善 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过在春节期间开展慰问工作,开展三下乡活动等,使广大干部群众、各界代表充分感受党和政府的关怀,增强全市的凝聚力、战斗力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000006512249-宣传及媒体融合资金 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.打造有广泛传播力、影响力和吸引力的外宣特色项目、主题活动和创新产品,通过媒体记者、网络名人、市民游人的多方参与,综合运用户外广告、视频直播、H5动漫等方式,多形式、多载体、多方面宣传遂宁形象,在国内外提升城市影响力和知名度。2.收录脱贫攻坚和全面建成小康社会历史数据,涵盖视频、音频、图片、文字、PDF等各种类型文件,展示遂宁形象。3.通过建立健全文明城市常态长效工作机制,扎实开展文明城市巩固提升工程,组织开展公益广告宣传,建设好遂宁文明网和遂宁志愿者网,开展文明城市示范建设点位打造和最美系列评选活动,全面提升市民文明素质和城市文明程度,确保通过全国文明城市复查测评。4.建成西部地区“学习强国”平台知名市州分平台,年阅览量超过1000万,关注量突破200万。 | 组建理论教员团,围绕党的二十届三中全会精神等开展“线上+线下”理论宣讲3.3万余场(次);打造“一壶舍得酒 半城观音湖”城市IP,推出《阳光问政》节目,协调中省主流媒体刊发涉遂报道1.5万余篇(条),城市形象亮相央视春晚公益广告《中国式浪漫》、重阳节晚会主题宣传片等,我市“天府融媒传播力指数”位列全省前3;深入推进“德耀遂州”行动,广泛开展庆祝中华人民共和国成立75周年活动,冉体兰入选“第九届全国道德模范候选人”,9名个人、2个集体获评“四川好人”等荣誉,“我们的节日·中秋”主题示范活动暨川中渝西文明实践带联动活动等广受好评,文明交通工作经验被中央文明办《精神文明动态》刊登推介。文脉传承开创新局。召开全市文化遗产保护传承座谈会,蓬溪县入选全省历史文化遗产保护利用“双试点”,射洪市入选全省公共文化城乡融合发展县域试点,安居区公共文化服务工作获省政府督察激励通报,获评第三十一届全国青少年爱国主义读书教育活动组织特等奖、全省青少年书画传习大会优秀组织奖等。城市魅力持续彰显。深入实施“引客入遂”,出台文旅营销、演艺赛事等支持政策,举办观音湖马拉松比赛、S2N水上音乐节、涪江文化艺术节等活动,40余部影视剧、电影、微短剧在遂完成拍摄,29个项目被纳入全省重点文化产业项目、居全省第4位。思想阵地牢固可靠,建立“1+8+N”敏感信息收集机制、“1+6+N”网络舆情应急处置机制,省委巡视意识形态工作责任制落实情况专项检查反馈意见整改完成率达91%,成功处置突发网络舆情20余次,获评全国查处重大侵权盗版案件有功集体。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 917.20 | 896.58 | 97.75% | 10 | 9.78 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 917.20 | 896.58 | 97.75% | 10 | 9.78 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全面收录我市小康相关数据:大事记、新闻报道、文章著作等内容 | ≥ | 10000 | 条 | 16000 | 3 | 3 | ||
四川日报《市州观察》版面 | ≥ | 12 | 个 | 12.5 | 3 | 3 | ||||
编印公益广告 | ≥ | 20000 | 张 | 20000 | 3 | 3 | ||||
迎接全国文明城市年度复查测评 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 3 | 3 | ||||
组织开展公益广告征集大赛,对路名牌背面公益广告、公益广告宣传灯箱宣传画面分别更换。 | ≥ | 2 | 次 | 35 | 3 | 3 | ||||
学习强国遂宁平台招聘专业人员 | = | 15 | 名 | 15 | 3 | 3 | ||||
学习强国遂宁平台上稿量 | ≥ | 1000 | 篇 | 3256 | 3 | 3 | ||||
城市营销开展媒体宣传合作 | ≥ | 3 | 个 | 7 | 3 | 3 | ||||
组织开展道德模范、遂宁好人评选活动 | ≥ | 100 | 人 | 105 | 3 | 3 | ||||
评选乡风文明建设示范村、乡村少年宫示范学校、新时代文明示范试点市(区) | ≥ | 30 | 个 | 30 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 文明城市创建工作重点任务完成率 | ≥ | 95 | % | 99 | 5 | 5 | |||
城市营销重点任务完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
学习强国遂宁平台全省知名度 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |||||
纪录小康收录文件格式、编码等符合省级数据库平台标准 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 城市营销项目跨年,按照合同约定时间完成,其余项目完成时间 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 中省主流媒体涉遂正面报道增加,市民文明素质、城市文明程度提升,城市形象提升 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.78 | ||||||||
评价结论 | 该项目评价得分99.78分,较好的完成了年度目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004864654-社会宣传及开展和培育践行社会主义核心价值观经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
围绕中、省、市中心工作和重大主题活动开展社会宣传,制作宣传挂图、悬挂宣传标语等,制作社会主义核心价值观公益产品等,推进社会主义核心价值观深入人心。推进全民国防教育工作。 | 利用春节、国庆等重要时间节点做好氛围营造工作,围绕中、省、市中心工作、重大主题活动做好相关社会宣传工作。成功选送4名四川好人。开展全民国防教育主题实践活动575场次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 围绕中、省、市中心工作、重大主题活动,精心拟制宣传标语和宣传海报,在城区广场、主要街道、高速路口等重点区域,以及乡镇(街道)、村(社区)、学校、医院等基层一线的显著位置,利用LED显示屏、灯杆、单立柱等户外载体,公交车载电视等广泛刊播或悬挂标语口号、宣传挂图,展播公益广告、微电影微视频,在全市上下形成浓厚社会氛围。通过开展主题实践活动、刊播社会宣传品把社会主义核心价值观融入社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。通过开展主题实践活动,在全社会树立了关心国防,爱军尚武良好风尚。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 围绕中、省、市中心工作和重大主题活动开展社会宣传,制作宣传挂图、悬挂宣传标语数 | ≥ | 20 | 幅 | 3000 | 5 | 5 | ||
制作社会主义核心价值观相关公益产品数 | ≥ | 5 | 个 | 500 | 5 | 5 | ||||
开展全民国防教育主题实践活动 | ≥ | 1 | 场 | 575 | 5 | 5 | ||||
建设全民国防教育基地 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 主题实践活动达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
宣传挂图、悬挂宣传标语内容达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
社会主义核心价值观相关公益产品质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
建设全民国防教育基地质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 既定目标完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用,把社会主义核心价值观融入社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。在全社会树立关心国防,爱军尚武良好风尚。 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 持续推动社会宣传及开展和践行社会主义核心价值观、全民国防教育工作 | 定性 | 持续开展 | 持续开展 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众对践行社会主义核心价值观工作满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出数 | ≤ | 14 | 万元 | 13 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 在春节、国庆等重要时间节点做好了全市氛围营造工作,围绕中、省、市中心工作、重大主题活动做好了相关社会宣传工作,把社会主义核心价值观融入了社会发展各方面,在全社会营造了健康积极的社会氛围。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004864649-未成年人思想道德建设工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过广泛开展优秀童谣征集、新时代好少年评选等未成年人思想道德建设相关活动,进一步丰富未成年人精神文化生活,提升全市未成年人思想道德水平。 | 组织书法进校园、经典诵读等未成年人思想道德建设主题活动,广泛开展“童言绘梦想·童声颂祖国”优秀童谣作品征集推广活动,评选出优秀文字童谣30首,优秀传唱童谣10首,并在遂宁卓同学校卓同大厅成功举行了优秀童谣展演活动。成功选送1名四川省新时代好少年。有力推动了旷继勋纪念馆、遂宁烈士陵园等爱教基地的建设升级。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 联合市教育局、市文联等单位广泛开展“童言绘梦想·童声颂祖国”优秀童谣作品征集推广活动,邀请文化学者等专家对收集的童谣作品进行评选,将评选出的优秀文字童谣进行网络展播、优秀传唱童谣进行展演及网络展播,丰富了广大少年儿童精神文化生活,引导了未成年人争做爱党爱国、崇德向善好少年。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 44.00 | 44.00 | 43.90 | 99.77% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 44.00 | 44.00 | 43.90 | 99.77% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展优秀童谣征集推广传唱活动 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | ||
组织开展新时代好少年评选活动 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | ||||
推动全市未成年人思想道德阵地建设数 | ≥ | 1 | 项 | 2 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 未成年人思想道德阵地达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
优秀童谣征集推广传唱活动质量 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |||||
新时代好少年评选活动质量 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 既定目标完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 深化道德实践,推动全市未成年人思想道德建设活动蓬勃开展;创新方法载体,推动全市未成年人思想道德建设阵地基础牢固;有效整治监管,推动全市未成年人思想道德建设环境不断美化 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
可持续影响指标 | 进一步提升未成年人的爱国思想、文明素质效果 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市未成年人对未成年人思想道德建设工作满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过组织开展书法进校园、经典诵读、童谣征集评选推广等未成年人思想道德建设主题活动,有力加强和改进了未成年人思想道德建设,为进一步推动全市未成年人思想道德建设工作有序开展提供了有力保障。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000404599-理论学习工作专项经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照中央、省委考核要求和部门职责,深入开展理论武装工作,组织全市党员干部群众认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等,推动相关决策部署落地落实。一是组织召开市委理论学习中心组专题学习会;二是服务保障市委理论学习中心组成员日常理论学习;三是组织开展中央、省委和市委重要会议精神等重大主题宣传宣讲;四是组织开展中央、省委和市委重要理论学习宣传活动;五是维护建设“空中理论讲堂”“学习强国”等理论学习宣传平台;六是贯彻落实《“党的建设全面加强”对标竞进行动工作方案》有关部署等工作。 | 市委理论学习中心组开展专题学习10次,连续6年获省委宣传部表彰。对市人大常委会党组、市政府党组等32个重点单位党委(党组)开展列席旁听,推动理论学习中心组学习制度化、规范化。组建市委宣讲团,安排全市各级、各行业系统和各部门组织300余支宣讲小分队,深入到基层党员干部群众中,开展分众化、对象化、面对面宣讲1600余场。制播“遂宁空中理论讲堂”46期,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织召开市委理论学习中心组学习会,邀请专家为市委理论学习中心组成员授课。加强理论宣讲工作,持续打造提升“遂言遂语”理论宣讲总品牌和8个“遂言遂语”理论宣讲子品牌,广泛吸纳更多宣讲人才进入“千名宣讲人才库”。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 53.15 | 53.15 | 44.69 | 84.08% | 10 | 8.4 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 53.15 | 53.15 | 44.69 | 84.08% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 召开理论中心组学习会议 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||
开展中央、省委和市委重要会议精神等重大主题宣传宣讲 | ≥ | 60 | 场 | 126 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 市委理论学习中心组学习会议质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
开展中央、省委和市委重要会议精神等重大主题宣传宣讲效果 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 既定目标完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全市上下深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全市党员学习覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
可持续发展指标 | 推动全市党员干部持续深入学习新思想,指导工作、推动经济社会发展 | 定性 | 形成长效机制 | 形成长效机制 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市党员干部对理论武装工作满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出数 | ≤ | 55 | 万元 | 44.69 | 10 | 8.4 | ||
合计 | 100 | 96.8 | ||||||||
评价结论 | 有效提升了全市党委(党组)理论学习中心组学习质效,推动理论学习中心组学习制度化、规范化。围绕深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十二届六次全会和市委八届十次全会精神开展宣传宣讲,切实推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升预算使用质效,提升工作效果,减少费用支出。 | |||||||||
项目负责人:陈雄 | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004864632-文化发展工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
围绕扫黄打非、新闻出版、电影工作、文艺创作、文化产业发展等项目开展工作,推动全市文化事业文化产业繁荣发展。 | 完成对市属国有文化企业审计工作。完成扫黄打非基层示范点打造、护苗行动绿书签活动,扫黄打非进基层示范点达标率达到100%。组织举办第三届青少年书画传习大会、首届青少年戏剧展演、第四届乡村文化振兴魅力竞演大赛等活动5场,开展送文化下乡等群众性文化活动20余场次,多项工作获得全省表扬,进一步丰富群众文化生活。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 聘请第三方会计师事务所对市属国有文化企业开展审计工作并完成,形成对应年度的审计报告。创成全市首个全国扫黄打非基层示范点、深入开展护苗行动绿书签活动,扫黄打非进基层示范点达标率达到100%。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.50 | 14.50 | 14.41 | 99.38% | 10 | 9.94 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 14.50 | 14.50 | 14.41 | 99.38% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 创作公共文化产品 | ≥ | 5 | 个 | 10 | 5 | 5 | ||
开展护苗行动绿书签活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | ||||
开展文化活动 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
委托审计市属国有文化企业 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | ||||
打造扫黄打非基层示范点 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 公共文化产品质量 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
扫黄打非进基层示范点达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
护苗行动绿书签活动参与度达标 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
形成市属国有文化企业审计报告 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | ||||
开展文化活动群众参与度达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 既定目标完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进文艺大发展大繁荣、文化事业和文化产业大发展 | 定性 | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 持续推动全市文化事业文化产业发展工作 | 定性 | 形成长效机制 | 形成长效机制 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市干部群众对文化发展工作满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出数 | ≤ | 15 | 万元 | 14.5 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 99.94 | ||||||||
评价结论 | 聘请第三方机构对市属国有文化企业实施审计,审计结果作为市属国有文化企业经营情况年度考核评价依据,推动市属国有文化企业坚持社会效益优先,社会效益和经济效益相统一的发展格局,结合审计报告建议意见,进一步优化企业治理结构和人力资源优化等相关工作,提升企业降本增效运营能力。创建全市首个全国扫黄打非基层示范点,增强群众主动与“黄”“非”违法犯罪行为作斗争的自觉性,有效规范文化市场秩序,深化“扫黄打非·护苗”主题宣传教育活动,护航未成年人健康成长,形成全社会共同关注、人人知晓、群策群防的良好文化氛围。组织举办系列群众性文化活动,推进优秀传统文化传承进校园等,不断丰富了群众精神文化生活,全市文化遗产保护传承能力水平不断提升。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090024T000012004673-全市新闻发言人专题培训暨实战演练培训 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述,引导全市新闻发言人牢固树立马克思主义新闻观,不断提升新闻舆论工作能力和水平。 | 邀请重庆市委网信办、四川省网络舆情监测与研究中心、四川省网络文化协会大数据与舆情专委会、四川广播电视台的专家学者,围绕习近平总书记关于媒体融合的重要论述及马克思主义新闻观、全媒体时代网络舆情态势及治理、网络意识形态风险的防范和应对、舆情风险源头防控与舆论引导策略以及实战演练等内容对各县(市、区)、市直园区、市直相关部门新闻发言人等100余人进行培训和实战演练。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 邀重庆市委网信办、四川省网络舆情监测与研究中心等省内外专家学者围绕习近平总书记关于媒体融合的重要论述及马克思主义新闻观、全媒体时代网络舆情态势及治理、网络意识形态风险的防范和应对、舆情风险源头防控与舆论引导策略以及实战演练等内容开展理论培训和实战演练,共3天。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.43 | 5.43 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 5.43 | 5.43 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | = | 3 | 天 | 3 | 15 | 15 | ||
参与培训人数 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 参训率 | ≥ | 80 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 培训后面对舆情的处置能力 | 定性 | 持续提升 | 持续提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出数 | ≤ | 5.49 | 万元 | 5.245 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分。通过邀请重庆市委网信办、四川省网络舆情监测与研究中心、四川省网络文化协会大数据与舆情专委会、四川广播电视台的专家学者,深入讲授习近平总书记关于媒体融合的重要论述及马克思主义新闻观、全媒体时代网络舆情态势及治理、网络意识形态风险的防范和应对、舆情风险源头防控与舆论引导策略等理论课程和开展实战演练,引导全市新闻发言人深入学习习近平总书记关于媒体融合的重要论述及马克思主义新闻观,全市新闻发言人掌握运用全媒体时代网络舆情态势及治理、网络意识形态风险的防范和应对、舆情风险源头防控与舆论引导策略的能力持续提升。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000007322872-省级宣传文化事业发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,重点搜集报送习近平总书记重要讲话、重要活动等舆论反响,指导各地各部门(单位)舆情信息编报工作,组织开展社会舆情动态、社会思想反映等方面的信息收集报送工作,做好本地重大敏感舆情核实抄告工作,保证高质量舆情信息报送,出色完成各类约稿任务。 | 根据2024年全省舆情信息工作报送要点,聚焦首要政治任务,聚力党和国家大事要事,关注经济社会热点,紧盯网络生态治理和新技术新业态,做好境外涉华舆情分析,组织报送舆情信息1007篇,完成省委宣传部约稿9篇,被中省宣传部采用35篇。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 购买舆情服务,更高效率捕捉和筛选各类有用舆情信息,开展全市舆情信息工作人员培训,加强对县(市、区)委宣传部、市直有关部门舆情信息编报工作指导,及时发布热点舆情参考选题,定期分享已被中省宣传部采用的优秀稿件,提升全市舆情信息编报水平。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 98.80% | 10 | 9.88 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 98.80% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 舆情信息报送篇数 | ≥ | 1000 | 篇 | 1007 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 舆情信息被中、省宣传部采用篇数 | ≥ | 30 | 篇 | 35 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过社会舆情分析研判,及时发现风险隐患,护航经济社会发展 | 定性 | 好 | 好 | 15 | 15 | |||
可持续发展指标 | 提升全市舆情信息编报水平 | 定性 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出数 | ≦ | 5 | 万元 | 4.94 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.88 | ||||||||
评价结论 | 舆情信息工作紧紧围绕核心任务,高质量完成了习近平总书记重要讲话及重要活动等舆论反响的精准搜集与高效报送,各类约稿任务出色完成,报送信息的时效性、准确性和深度持续提升,整体工作达到了预期目标,服务大局能力进一步增强,有效发挥了“耳目”和“参谋”作用。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升预算使用质效,提升工作效果,进一步提升我市舆情信息工作质效。 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 市委中心组学习与服务 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 | 中国共产党遂宁市委讲师团 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照中央、省委考核要求和部门职责,深入开展理论武装工作,认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等,推动相关决策部署落地落实。以“关键少数”带动“绝大多数”,组织开展市委理论学习中心组专题学习会,带动全市各级党委(党组)理论学习中心组开展学习,为筑“三城”兴“三都”,加速升腾“成渝之星”凝聚精神力量。 | 市委讲师团配合市委宣传部服务市委理论学习中心组专题学习会,带动全市各级党委(党组)理论学习中心组开展学习。精心制定全市党委(党组)中心组年度学习计划,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿中心组理论学习的全过程,紧紧围绕中央系列重大决策部署,明确学习重点。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施严格遵守相关法律法规,项目调整手续完备,项目合同等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.10 | 0.90 | 0.89 | 97.78% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.10 | 0.90 | 0.89 | 97.78% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 召开市委理论学习中心组10次以上 | ≥ | 10 | 场次 | 12 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 市委理论学习中心组学习效果 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 每年长期坚持 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算内执行 | ≤ | 9000 | 元 | 8800 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 引导全市上下深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,实现全市党员学习全覆盖 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 持续推动全市各级党委(党组)理论学习中心组学习常态化 | 定性 | 优 | 10 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市党员干部对各级党委(党组)理论学习中心组学习满意率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格按照中央、省委考核要求和部门职责,深入开展理论武装工作,认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等,推动相关决策部署落地落实,充分发挥以“关键少数”带动“绝大多数”的作用,推动全市党委(党组)理论学习中心组学习走深走实。 | |||||||||
存在问题 | 项目内工作还不够深入,活动形式还不够丰富。 | |||||||||
改进措施 | 针对存在的问题,下一步将不断强化组织领导,进一步优化工作流程,提前安排部署,确保项目优质、资金合规、产出高效。 | |||||||||
项目负责人:蒋思由 | 财务负责人:蒋思由 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 宣讲及宣讲阵地建设保障 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 | 中国共产党遂宁市委讲师团 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照中央、省委考核要求和部门职责,深入开展理论武装工作,认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等,推动相关决策部署落地落实。加强全市宣讲及宣讲阵地建设保障,确保全市宣讲及宣讲阵地财务有效保障,不出任何财务问题,推动全市各级各类宣讲工作落到实处,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 | 市委讲师团配合市委宣传部,打造全国知名“遂言遂语”“1+8+N”理论宣讲工作品牌,将党的创新理论、党史故事等编排制作成文艺节目和新媒体产品,用群众喜闻乐见的形式创新开展“宣讲+互联网”“宣讲+广播”“宣讲+志愿服务”等特色活动,让党的创新理论传播更具吸引力、感染力和穿透力。同时用好“线上”平台,实施理论传播数字化赋能工程,不断做优“遂宁空中理论讲堂”和“学习强国”遂宁学习平台,高水平构建报、刊、台、网、微、端、屏理论传播强势矩阵,打造全市理论学习宣传综合性服务“云上”平台,把理论话语转化为“网言网语”,不断提升网络理论的阅读率、点赞率,让党的创新理论在线上“活”起来,在线下“动”起来。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施严格遵守相关法律法规,项目调整手续完备,项目合同等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建立宣讲及宣讲阵地建设保障制度 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 宣讲及宣讲阵地建设保障财务规范化运行,准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 长期坚持 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算内执行 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 全市上下深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习覆盖率实现全市党员全覆盖 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
可持续影响指标 | 确保全市宣讲阵地建设制度化、常态化 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市党员干部群众对宣讲工作满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 市委讲师团围绕创新宣讲模式、丰富宣讲内容、推进理论学习、开展队伍建设等方面,扎实推进全市理论宣讲工作,为全市宣讲及宣讲阵地建设提供保障。 | |||||||||
存在问题 | 项目内工作还不够深入,活动形式还不够丰富。 | |||||||||
改进措施 | 针对存在的问题,下一步将不断强化组织领导,进一步优化工作流程,提前安排部署,确保项目优质、资金合规、产出高效。 | |||||||||
项目负责人:蒋思由 | 财务负责人:蒋思由 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 重大及常态化理论政策宣讲活动 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 | 中国共产党遂宁市委讲师团 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照中央、省委考核要求和部门职责,深入开展理论武装工作,认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等,推动相关决策部署落地落实。加强全市宣讲及宣讲工作,编印中省市重要会议精神宣讲提纲,组织开展全市各级各类宣讲工作,切实打通宣传群众、教育群众“最后一公里”。 | 市委讲师团精心组织实施了多个重大主题及各类常态化宣讲活动,编印宣讲提纲,推动全市理论宣讲工作走深走实,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施严格遵守相关法律法规,项目调整手续完备,项目合同等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.30 | 0.50 | 0.49 | 98.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.30 | 0.50 | 0.49 | 98.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编印中省市重要会议宣讲提纲 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 确保中省市重要决策部署及重要会议精神宣讲工作效果 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 长期坚持 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算内执行 | ≤ | 5000 | 元 | 4900 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 推动全市各级各类重大及常态化宣讲走深走实、入脑入心,宣讲覆盖率达标 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 组织开展全市各级各类宣讲工作,推动全市各类宣讲工作全覆盖 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市党员干部群众对宣讲工作满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 市委讲师团精心组织实施了多个重大主题宣讲活动,广泛宣讲中、省、市全会精神。根据中央、省委、市委的要求,按照市委宣传部的统一部署,积极组建市委宣讲团,开展集中宣讲。在此基础上,市委讲师团会同各级各部门,指导各县(市、区)和市直园区成立了相应层级的宣讲分团、宣讲小分队开展了“面对面”“键对键”宣讲,特别是根据不同行业不同系统的自身特点开展了分类宣讲,开展了一系列重大集中宣讲活动,反响热烈,效果显著。积极编写《宣讲提纲》,为全市宣讲工作提供宣讲参考。 | |||||||||
存在问题 | 项目内工作还不够深入,活动形式还不够丰富。 | |||||||||
改进措施 | 针对存在的问题,下一步将不断强化组织领导,进一步优化工作流程,提前安排部署,确保项目优质、资金合规、产出高效。 | |||||||||
项目负责人:蒋思由 | 财务负责人:蒋思由 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000285851-市级课题研究与学术交流 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | 实施单位 (盖章) | 遂宁市社会科学界联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
围绕全市经济社会等重大理论和现实问题,多渠道开展社科理论研究,推出一批高水平社科研究课题。积极开展学术交流助推成果转化。 | 聚焦“实业兴市”和“引客入遂”等决策部署,紧扣全市经济社会发展中的热点、难点问题,组织社科专家开展重点课题研究,78个课题顺利结项,课题项目数量和结项报告质量较往年有了显著提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 市社科联年初印发课题申报通知,组织专家对申报课题评审并立项,年底收集课题成果并组织专家对课题成果进行评审结项。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21.80 | 21.80 | 21.78 | 99.90% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 21.80 | 21.80 | 21.78 | 99.90% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 普及项目 | ≥ | 3 | 篇 | 6 | 5 | 5 | ||
市级课题数 | ≥ | 30 | 篇 | 52 | 10 | 10 | ||||
专项课题 | ≥ | 1 | 篇 | 20 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 通过专家评审,立项补助及时发放 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 繁荣发展全市哲学社会科学 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||
可持续发展指标 | 持续加强党的创新理论研究阐释 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社科工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出数 | ≤ | 218000 | 元 | 217800 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分为100分。聚焦“实业兴市”和“引客入遂”等决策部署,紧扣全市经济社会发展中的热点、难点问题,组织社科专家开展重点课题研究,78个课题顺利结项,课题项目数量和结项报告质量较往年有了显著提升。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:黎云凯 | 财务负责人:李霞 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004720388-哲学社会科学普及活动补助资金 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | 实施单位 (盖章) | 遂宁市社会科学界联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
围绕全市经济社会等重大理论和现实问题,指导市级科普基地开展或举办各类社科普及活动,参加省社科联、市委宣传部安排部署的社科普及工作;市级科普基地实行动态管理,开展各类社科普及活动。 | 指导各社科普及基地和社科学会(协会、研究会)开展各类社科普及活动450余场次,发放各类宣传资料10万余份,惠及群众逾51万余人次。支持“方志大讲堂”首次成立遂宁市史志文化宣讲队,走进校园面向青少年宣讲遂宁的历史文化。助力漫“话”遂州——乡情文化巡展活动,首次以漫画形式宣传遂宁历史文化和名胜古迹,师生群众反响良好。“遂州印象——传统印刷文化传承与普及”活动被省文化和旅游创意产业联盟评选为2023—2024年度十大最具影响力活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 紧紧围绕“七下乡”、3月科普月、5月科普周、9月科普日和12月法治宣传日等时间节点和重大活动,组织全市各社科组织开展各类社科普及活动。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.63 | 15.63 | 15.57 | 99.64% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 15.63 | 15.63 | 15.57 | 99.64% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 在20个社科基地中评选出优秀基地 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 5 | 5 | ||
编撰科普读物 | = | 1 | 本 | 3 | 10 | 10 | ||||
在20个社科基地中评选出优秀基地 | ≥ | 5 | 个 | 10 | 5 | 5 | ||||
举办社科普及活动 | ≥ | 2 | 次 | 8 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 完成评估率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升市民科学素养 | 定性 | 优 | 优 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评估基地满意度 | = | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出数 | ≤ | 156300 | 元 | 155700 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分为100分。指导各社科普及基地和社科学会(协会、研究会)开展各类社科普及活动450余场次,发放各类宣传资料10万余份,惠及群众逾51万余人次。“方志大讲堂”首次成立遂宁市史志文化宣讲队,走进校园面向青少年宣讲遂宁的历史文化。漫“话”遂州——乡情文化巡展活动,首次以漫画形式宣传遂宁历史文化和名胜古迹,师生群众反响良好。“遂州印象——传统印刷文化传承与普及”活动被省文化和旅游创意产业联盟评选为2023—2024年度十大最具影响力活动。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:黎云凯 | 财务负责人:李霞 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004803281-对国家、省级社科重点科研项目申报管理 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | 实施单位 (盖章) | 遂宁市社会科学界联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织我市社科工作者积极参加国、省社科学术交流平台,展示推荐我市优秀社科成果。 | 参加全国大中城市社科联33次工作会议,市社科联在会议上作《传承和弘扬中华优秀传统文化研究》经验交流,蓬溪县社科联、大英县社科联被授予“2024年度全国社科组织先进单位”称号。举办国省社科重点科研项目申报管理专题培训会,提升广大社科工作者科研能力水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 撰写报送《传承和弘扬中华优秀传统文化研究》并入选全国大中城市社科联33次工作会议经验交流集,积极推荐蓬溪县社科联、大英县社科联被授予“2024年度全国社科组织先进单位”称号。举办国省社科重点科研项目申报管理专题培训会,提升广大社科工作者科研能力水平。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 88.33% | 10 | 7.5 | 本着节约办会的原则,压缩了国省社科重点科研项目申报管理专题培训会相关费用。 | |||
其中:财政资金 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 88.33% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参加学术交流培训活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
推荐优秀社科成果数 | ≥ | 1 | 篇 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 推荐工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 繁荣发展哲学社会科学事业 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 提升遂宁社科工作在全国、全省影响力 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社科工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出数 | ≤ | 9000 | 元 | 8000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97.5 | ||||||||
评价结论 | 自评总分为100分。撰写报送《传承和弘扬中华优秀传统文化研究》并入选全国大中城市社科联33次工作会议经验交流集,积极推荐蓬溪县社科联、大英县社科联被授予“2024年度全国社科组织先进单位”称号。举办国省社科重点科研项目申报管理专题培训会,提升广大社科工作者科研能力水平。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:黎云凯 | 财务负责人:李霞 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004803636-学会、协会、研究会活动经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部 | 实施单位 (盖章) | 遂宁市社会科学界联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步规范和加强我市哲学社会科学各学会(协会、研究会)工作。 | 加强对社科类社会组织的日常指导和监督管理,全市哲学社会科学各学会(协会、研究会)未发现意识形态和安全问题。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 市社科联通过加强监督指导,举办专题培训,购买社科联期刊杂志等方式提升全市各级学会、协会、研究会管理服务水平。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 91.25% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 91.25% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展调研交流和培训 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 调研、培训效果 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社科工作者满意度 | 定性 | 优 | 定性 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 提升社科工作者能力水平 | 定性 | 优 | 定性 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社科工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出数 | ≤ | 6000 | 元 | 5500 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评总分为100分。通过业务指导和日常监督,提升提升全市各级学会、协会、研究会管理服务水平。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:黎云凯 | 财务负责人:李霞 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表