中国共产党遂宁市委员会宣传部
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
中国共产党遂宁市委员会宣传部
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 职能简介
中国共产党遂宁市委员会宣传部(以下简称市委宣传部)是市委职能部门,为正处级,列市委工作机关序列。加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、市新闻出版局(市版权局)牌子。负责贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作的方针政策和省委、市委决策部署,把坚持和加强党对宣传思想文化工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要有:拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。按照有关规定指导全市党政机关举办论坛活动管理工作。统筹协调全市党的意识形态工作。统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作。组织重大先进典型的学习和推广。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动社会主义核心价值观建设、精神文明创建、公民思想道德建设有关工作。统筹分析研判和引导社会舆论,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作。宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹指导全市舆情信息工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作。组织研究拟订我市重大问题宣传口径。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业等领域改革发展研究提出政策性建议,指导协调市属国有文化资产监管工作。负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责市外新闻媒体驻遂机构的监督管理。负责新闻记者证管理工作。负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作。受市委委托,会同市委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位及市属国有文化和旅游企业的领导干部。对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。承担市委宣传思想文化工作领导小组的日常工作。
(二)2025年重点工作
一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。建立基层理论宣讲队伍结对协作机制、哲学社会科学专项工作机制,办好第二届全市基层理论宣讲大赛,完善社科专家库,加强社科人才培养。
二是巩固壮大主流思想舆论。持续抓好重大节会活动学习宣传,做强城市宣传,做好改革舆论引导,积极稳妥开展热点引导和舆情调控。建立对外宣传专项工作机制,建好用好国际传播中心,持续运营好“发现遂宁”海外社交账号。
三是培育和践行社会主义核心价值观。做好重大节会活动社会宣传,启动新一轮精神文明创建工作,深入实施五大文明实践项目,加强网络文明建设和文明乡风建设工程。
四是繁荣发展文化事业。编制遂宁市“十五五”文化发展改革规划,建立公共文化服务综合协调机制、优质文化资源直达基层机制。加快建设全省影视产业副中心,围绕建市40周年等重要时间节点,聚焦遂宁特色文化资源,推出一批文艺精品。
五是加强文化遗产系统性保护。制定全市文化遗产传承发展实施方案,深入推进第四次全国文物普查。推进桃花河遗址考古发掘。深入推进文化遗产保护利用“双试点”、乡村石窟寺文化微景观建设工作,开展百福院修缮利用工程。
六是大力推进文化体育和旅游深度融合。建立文化体制改革发展专项工作机制,完善文化和科技融合机制,深化文化领域国资国企改革。制定“引客入遂”文体旅打头阵建设继成渝之后的演艺赛事“第三城”实施方案,深化主城区文体旅产业融合发展体制机制,深入开展文体旅市场整治提升。
七是压紧压实意识形态工作责任制。统筹推进省委第七巡视组意识形态工作责任制专项检查反馈意见整改工作,加强各类意识形态阵地管理,保持“扫黄打非”“打假治敲”高压态势。
八是加强党对宣传思想文化工作的全面领导。坚持党的文化领导权,落实全面从严治党政治责任。开展市直宣传思想文化单位干部管理“提质”工程,全面落实“守正创新 争创一流”工作要求,持续开展宣传干部“四力”提升六大专项行动。
二、部门预算单位构成
市委宣传部下属二级预算单位2个,均为参照公务员法管理的事业单位,分别是:市委讲师团、市社科联。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委宣传部2025年收支总预算911.93万元,较2025年收支预算总数减少139.50万元,主要是人员减少,厉行节约等原因。
(一)收入预算情况
市委宣传部(部门)2025年收入预算911.93万元,为一般公共预算拨款收入。
(二)支出预算情况
市委宣传部(部门)2025年支出预算911.93万元,其中:基本支出813.29万元,占89.18%;项目支出98.64万元,占10.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委宣传部(部门)2025年收支总预算911.93万元,较2024年收支预算总数减少139.50万元,主要是人员减少,厉行节约等原因。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入911.93万元;支出包括:一般公共服务支出738.65万元、社会保障和就业支出82.61万元、卫生健康支出29.27万元、住房保障支出61.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委宣传部(部门)2025年收支总预算911.93万元,较2024年收支预算总数减少139.50万元,主要是人员减少,厉行节约等原因。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出738.65万元,占81%;社会保障和就业支出82.6万元,占9.06%;卫生健康支出29.27万元,占3.21%;住房保障支出61.40万元,占6.73%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2025年预算数为4.50万元,主要用于:保障市委宣传部二级预算单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴、其他社会保障缴费等人员经费支出。
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为40.93万元,主要用于:保障市委宣传部二级预算单位市级课题研究与学术交流项目等。
3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2025年预算数为635.51万元,主要用于:保障市委宣传部机关及二级预算单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴、其他社会保障缴费等人员经费支出和工会经费、办公费、邮电费、其他交通费用等日常公用支出。
4.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为57.71万元,主要用于:理论学习工作和新闻、政工师职称评审、宣讲及宣讲阵地建设保障项目等费用。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为8.43万元,主要用于:保障部机关及二级预算单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为71.30万元,主要用于:保障实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算数为2.88万元,主要用于:保障部机关去世职工遗属补助支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为29.27万元,主要用于:保障部机关及二级预算单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为61.40万元,主要用于:保障部机关及二级预算单位按规定的工资总额的规定比例缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委宣传部(部门)2025年一般公共预算基本支出813.29万元,其中:
人员经费633.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费180.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部(部门)2025年“三公”经费财政拨款预算数23.23万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.73万元,公务用车购置及运行维护费16.50万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平。
(二)公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于保障省级相关单位、其他市(州)县(区)相关单位来遂调研、督查、考察等产生的公务接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年持平。
部门现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费16.50万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险、通行、停车、洗车等方面支出,主要保障单位宣传思想文化工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部(部门)2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数45.23万元,其中:会议费6.90万元,培训费0万元,差旅费38.33万元。
(一)会议费较2024年预算持平。
(二)培训费较2024年预算持平。
(三)差旅费较2024年预算下降0.78%。主要原因是严格落实过紧日子要求,压减一般公用经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委宣传部(部门)2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委宣传部(部门)2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,市委宣传部(部门)机关运行经费财政拨款预算为180.23万元,较2024年预算增加44.20万元,增长32.49%。
(二)政府采购情况
2025年,市委宣传部(部门)无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,市委宣传部(部门)共有车辆3辆,其中,地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年市委宣传部(部门)开展绩效目标管理的项目73个,涉及预算911.93万元。其中:人员类项目28个,涉及预算633.07万元;运转类项目45个,涉及预算278.86万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。